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老師,我十年前按合同金額入了固定資產,當時只付了預付款,剩余記應付賬款,但后期因設備問題糾紛,一直就沒給對方付款,也沒在用其設備了,現對方公司已被收購了,不會再支付了,固定資產也計提完了,那這筆應付款一直掛著,怎么處理?

2024-05-17 14:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-17 14:23

你好,對方開多少發票?

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快賬用戶6413 追問 2024-05-17 14:23

沒開發票

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齊紅老師 解答 2024-05-17 14:24

那您這個折舊以前企業所得稅扣除了?

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快賬用戶6413 追問 2024-05-17 14:26

正常計提,正??哿耍瑒偤萌ツ暧嬏嵬炅?

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齊紅老師 解答 2024-05-17 14:29

是否企業所得稅扣除

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快賬用戶6413 追問 2024-05-17 14:40

扣除了的

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齊紅老師 解答 2024-05-17 14:47

那就全部,納稅調增,同時應付賬款轉營業外收入,納稅調減

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快賬用戶6413 追問 2024-05-17 14:52

那具體分錄怎么做?不太懂

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齊紅老師 解答 2024-05-17 14:53

借應付賬款,貸營業外收入

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快賬用戶6413 追問 2024-05-17 14:56

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-17 15:01

客氣,非常榮幸能夠給您支持

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你好,對方開多少發票?
2024-05-17
要解決“其他應付款-待轉固定資產”科目一直掛賬的問題,可以進行如下調賬處理: 借:其他應付款-待轉固定資產 65,517.25 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 65,517.25 因為之前做賬時將可抵扣的進項稅計入了“其他應付款-待轉固定資產”,現在發票已開齊,需要將其調整到正確的科目“應交稅費-應交增值稅(進項稅額)”中。 同時,建議檢查一下之前的會計處理是否正確。在固定資產的相關會計處理中,一般是在預付設備款時,借記“預付賬款”等科目,而在達到預定可使用狀態暫估入賬時并不確認進項稅,待收到發票后再借記“應交稅費-應交增值稅(進項稅額)”。如果之前的會計處理存在差錯,也應一并進行更正。
2024-07-17
應該做固定資產購入賬務處理。因為雖未付全款和取得發票,但已實際使用,能獲取經濟利益且成本能可靠計量。可按協議價格,結合已付預付款和預計后續付款確定入賬價值。 也需要計提折舊。因已開業使用,達到預定可使用狀態。折舊方法按公司政策選,如年限平均法,計算出每年折舊額后進行計提。不過后續付款和發票問題可能需要對賬務進行調整,還要注意稅務風險
2024-12-30
你預付賬款后,取得固定資產,沒有固定資產的發票,直接不用計提折舊,使用就行。因為沒有取得發票的固定資產,計提的折舊,無法在企業所得稅稅前列支折舊費用。
2023-04-28
你好 ;? ? ?一次性做固定資產哈; 不是分次來做; 因為會影響原值總額和折舊額的? ; 補折舊 ; 假如之前少折舊了? ?
2022-08-19
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