正規(guī)的做法,借其他應(yīng)收款1000,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 不正規(guī)的做法,直接不用做,不做收入,隱瞞收入,逃避稅收。
給客戶發(fā)了一批貨40000元是不含稅的金額,也就是不能給客戶開票,現(xiàn)在客戶要開票,老板說收10個點(diǎn),想讓對方轉(zhuǎn)4000到私戶然后給開40000的票,但是客戶不想轉(zhuǎn)私賬,我說轉(zhuǎn)公戶44000給開44000的票,但是老板說這樣我們就虧了,說40000收10個點(diǎn),另外的4000也要收10個點(diǎn),就是總共轉(zhuǎn)44400元,開票也得44400元
那分錄還是要遵守憑證的內(nèi)容,不單是業(yè)務(wù)的發(fā)生過程對么 就比如這張票,我們實(shí)際收到995元,po機(jī)收費(fèi)5元,這個是我們承擔(dān),那我們開票依然是1000元, 做賬的時候也要做1000? 那發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用,我之后攤銷還是?
老師,我給一個客戶開票5000元,應(yīng)該是借應(yīng)收賬款5000元,然后客戶付錢給我,我就應(yīng)該貸應(yīng)收賬款5000元,假如這個客戶只有這一筆業(yè)務(wù),借貸的本年累計(jì)都是5000元。現(xiàn)在,客戶給我付錢6000元,多付1000元,屬于客戶多付款,需要退款。目前我的做法是借應(yīng)收賬款1000元,貸銀行存款,但是我發(fā)現(xiàn)我做的這個分錄不對啊,因?yàn)楸灸昀塾?jì)數(shù)被影響了。請問正確的應(yīng)該怎么做呢?
-千元是不含稅的我也就只收了1000元,因?yàn)榭蛻舨灰l(fā)票嘛。也不是公賬賬戶收的,那銀行回單就沒有記錄啊。而且我不含稅就只收了1000元也不用開票,那這個到底怎么做賬?
收了客戶1000元,開了900元的票,也發(fā)了900元的貨。但是我們提供給客戶免費(fèi)使用的工具被客戶磨損了,所以這一100就不退了,客戶也不要開票。這個賬要怎么做,是做工營業(yè)外收入,還是做其他業(yè)務(wù)收入
老師,公戶往外轉(zhuǎn)賬花的手續(xù)費(fèi)4元 怎么做分錄
怎么在上海電子稅務(wù)局局查詢專管員信息
各位老師大家好,作廢的發(fā)票也要計(jì)入收入嗎,收入發(fā)票
上海稅務(wù)說專管員,經(jīng)濟(jì)區(qū)是什么意思?
非同一控制下的企業(yè)合并,下列說法中正確的有)。A購買方對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值份額的差額,合并報表應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為商譽(yù)B發(fā)生的直接相關(guān)費(fèi)用應(yīng)計(jì)入合并成本C購買方對合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值份額的差額,合并報表應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為其他綜合收益D企業(yè)合并各方合并前后不受同一方或相同多方最終控制
24年單位工程至今未結(jié)束一直未開發(fā)票,若還未取得發(fā)票可5年內(nèi)調(diào)增?
老師,你好,請問報銷生育津貼要啥呢?
出口企業(yè)必須收匯后才能退稅嗎?收匯在外匯管理局操作嗎,還有什么平臺可以操作?
老師,24年多暫估10萬,去年得賬不想動了,報表也不想改了,匯算清繳A105000納稅調(diào)增,賬上做調(diào)整分錄 借 應(yīng)付賬款暫估 貸 利潤分配-未分配利潤,其他表還需要動嗎或者還需要那些操作?
老師,已經(jīng)不在的房子,要怎么不再交房產(chǎn)稅?城鎮(zhèn)土地使用稅還要交嗎?
收到一千也是借其他應(yīng)收款嗎
對的,是的,是這么做的。
那我就只收了一千元,這個一千元是主營業(yè)務(wù)收入嗎,一千元就是不含稅的
1000是含稅的,按照含稅的來,如果按照不含稅的話,你的借貸就不平衡了,不是嗎?
就是跟客戶要不要發(fā)票沒關(guān)系嘛
收到的錢就是含稅價
對的,是的,可以這么理解的。
懂了老師
不用客氣,工作愉快。