嗯嗯,可以計算抵扣的
對方是自產自銷林木的,開出的發票是免稅的發票,我這邊是一般納稅人,對方開給我們公司的發票可以抵扣9個進項點是嗎?那對方是必須是要開專票還是普票
老師你好,自產自銷開出去的普通發票可以抵扣進項,那我們還可以開收購發票嗎?是否開了收購發票就不能普票給客戶抵扣進項
我們是貿易公司,是買的成品。對方企業屬于自產自銷。給我們開的普通發票是免稅,而我們把這個賣出去給客戶我們開給客戶普通發票的是9%的稅。我想問的就是我們的這個9%的稅可以抵扣稅費嗎?
對方是自產自銷的公司,開給我們普通發票,能抵扣嗎?
我們是農產品企業,對方是農產品銷售一般納稅人企業,是開9%的專票還是開自產自銷農產品普通發票對方能抵扣更多?
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規模,4月中旬來了一張發票產生了增值稅銷項稅額,600多元,現在應該直接轉到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師公司在去年12月份計提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產生所得稅,導致了所得稅一直有余額沒結轉掉,現在應該怎么辦呢?賬都結完了
老師,查帳征收個體戶準備注銷,由于以前給員工發工資,沒有申報工資薪金,是補申報還是怎么處理?
費用的沖減和成本的沖減都需要做進項稅額轉出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變為負數?
增值稅申報表里,13%稅率的服務,不動產和無形資產 這一行填的是什么,為什么銷售舊固定資產是不動產,不是填在這里
老師,做手工賬時,同一單業務,通用記賬憑證內容寫不下時,憑證號要怎么寫合適,因為憑證和原始憑證都要都要放一起
免稅收入為什么不計入企業所得稅應納稅所得額?
進項票可以是本地購進嗎?
可是那張發票上面沒有收購字樣,也是能抵扣嗎
這個是農產品銷售,不是收購發票
我們買回來后深加工,可以加計抵扣嗎
可以的,在領用當月加計扣除1%