你好;? ?對方開免稅普票給你們; 你們可以按9%計算進項稅抵扣的??
我們公司是農產品收購 農產品加工企業,我們進項稅抵扣一般是自己開的收購票給農戶的,我收到一張由銷售方開出的普通發票 可以抵扣嗎
我司屬于自產自銷鮑魚的企業,我們開具給客戶的免稅增值稅普通發票,客戶是不是按照9%抵扣增值稅,有沒有加計扣除?
麻煩問下,我們是建安企業,購買的有機肥料,用于工程,對方開給我們免稅的增值稅普通發票,我們可以抵扣進項嗎?抵扣9個點嗎?
我們是貿易公司,是買的成品。對方企業屬于自產自銷。給我們開的普通發票是免稅,而我們把這個賣出去給客戶我們開給客戶普通發票的是9%的稅。我想問的就是我們的這個9%的稅可以抵扣稅費嗎?
老師,我們是一般納稅人,有時候買的配件對方給我們開的是增值稅普通發票,那我可以按照普通發票錄入為庫存商品嗎?我們進來普通發票,到時候我們給客戶開出去是增值稅專用發票
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發票,都按發票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
老師,稅金滯納金是填了A102010企業成本表的23行罰沒支付,還需要填A105000第20行稅收滯納金金、加收利息嗎
老師,全額開票和申報表增值稅差額,不管是計入營業外收入的貸方還是主營業務成本的貸方,借方都是應交增值稅銷項稅額抵減嗎計入主營業務成本貸方是什么地層邏輯有點不明白
您好老師,我想問下,就是我公司是出口退稅企業,上月申報的有一個報關單發生了退貨,之前稅局退的稅又上繳了,還要再重新出口一次但是還不知道這個月還是下個月,那發票這月我要沖紅嗎?還是說等那邊報關了再沖紅再開呢?
工商年報社保信息中,本期實際繳納金額喊員工部分嗎?
老師,剛才補交21年的印花稅,沒有滯納金是啥情況?
供應商每個月的貨款里減掉3%損耗,分錄怎么做
老師好,金蝶k3在哪個模塊能查原材料明細賬?
公司注銷,具體哪些流程
老師我這個表填對著沒!工資2025年5月31號前全部發完了。
對方給我們是免稅普通發票,我們開給客戶的是9%含稅的普通發票 這個普通發票的稅可以抵扣嗎
?你好;? ? ?是的; 可以 ; 免稅普票 可以自己計算9%進項稅來抵扣的??
他給我們開的免稅的發票是可以抵的,因為是一般納稅人,我們往外開普通的發票也是可以抵扣的 對吧
你好;? 你們開出去的; 買來銷售? ?對方就不能抵扣了哈? ?
我們開的普票對方公司到底能不能抵扣呢
你好;你們是買來銷售不屬于自產自銷; 你開普票給對方; 對方拿著是無法抵扣的 ;? 你要是自己是自產自銷? 銷售給對方; 對方拿著這個免稅普票才能抵扣的;? 前提是要? 銷售方是自產自銷的 ;? 對方收到免稅普票才能抵扣哈? ?