到多少發票就沖多少
去年12月份暫估了一部分主營業務成本,現在收到發票是給開的費用發票,這個怎么沖銷啊?
老師您好,我們是小規模納稅人,今年12月份開的發票150萬元,成本發票在明年1月份開過來,我可以先暫估成本對吧,等發票到了再紅沖
老師,我們2021年12月份銷售家具,但是發票2022年3-5月才收,那么我12月份的暫估入庫,結轉成本需要做嘛?還是等到時候發票到了再做進去,不用暫估了。因為這個月要交接賬本了,我不懂是我留著暫估,等今年下一任會計調整,還是暫估我不做在12月裝訂
老師,我年前12月暫估成本入賬了,現在到了一部分發票,我可以沖紅一部分暫估嗎
老師你好,我去年12月份暫估了成本,借:主營業務成本200萬,貸:應付賬款200萬,今年4月份收到了發票,實際收到票是220萬,我把去年的紅沖了,做了這個實際金額,那有差額的那部分怎么入賬?
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
不是先要沖紅之前那張12月份的嗎?
是的,部分先要沖紅之前那張12月份的