借管理費用工資,貸應付職工薪酬工資,這里是包含著個稅的。
老師那計提工資,和發放工資的時候怎么做分錄?需要計提個稅嗎?
老師,計提員工工資和發放的時候怎么做分錄?個人所得稅跟社保個人部分怎么做分錄?
老師好 交個稅的人員 計提工資和發放工資的時候 這個會計分錄怎么做呢
老師您好,員工工資計提 的時候把請假部分也一起計提了,這個請假工資發放的時候會計分錄要放到哪個科目 呢?
老師好,計提公司人員工資,個稅和交納的會計分錄怎么做?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
發工資的時候,借應付職工薪酬工資,貸銀行存款應交稅費個稅。
從工資里扣掉個人承擔的那部分的會計分錄怎么做?
你好,應交稅費,個稅不是嗎?我上面給你寫了。
借,應付職工薪酬工資, 貸銀行存款 應交稅費個稅,這個不就是嗎?發放的時候少給他發下去。
就是發工資少給他發 還用得到其他應收款這個科目嗎?
你好,扣除的個稅,少發的個稅不通過其他應收款。通過應交稅費人家這個科目。
好的 謝謝
不用客氣,工作愉快。