購入xx產品 結轉xx產品成本
老師,我們從自己的往來公司A采購材料 月末時掛賬 借:庫存商品 應交稅費——進項 貸:應付賬款-A 付款給往來公司時 借:應付賬款—A 貸:銀行存款 我們是商貿企業,客戶找我司購買的貨是由往來公司直接發出的,那我怎么去消庫存商品這個科目 是不是月底把庫存商品結轉到成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品 這樣對嗎? 我之前都沒結轉,現在庫存商品這個科目借方掛了幾百萬的金額,總感覺哪里不對
上月購原材料作了分錄借:庫存商品 貸:應付賬款結轉成本借:主營業務成本 貸:庫存商品 現在老板要求調出來當材料出,做去其他業務收入,請問沖紅分錄怎么寫,轉換成售材料的分錄怎么寫,謝謝
請教老師,上月做了暫估商品入庫和結轉了成本 現在收到票后,沖賬分錄:借:應付賬款 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:應付賬款 沖成成本結轉:借:庫存商品 貸:主營業務成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品 可以這樣做分錄嗎?
老師,像商貿型公司,當月購進了庫存商品,月末要結轉庫存商品到主營業務成本科目,請問,這筆分錄,摘要應該怎么寫?
老師,幫我看一下這個分錄 有誤嗎?我看有個會計做這個分錄,我總覺得不對,分錄如下: 購進商品:借:庫存商品-某某商品100 貸:應付賬款100 借:庫存商品100 貸:主營業務成本100 請問這個結轉商品的成本對嗎?不應該是結轉已銷售的成本嗎?怎么看這個分錄好像是表達購進商品,順便結轉購進的購進的成本?
您好,老師,現在數電發票開紅字信息確認單錄入 提交成功后,還用開紅字信息確認單處理嗎?
老師,去年開票做的預收,沒確認收入,入的合同負債,今年紅沖后,重開發票,這會計分錄如何做呢?可以做貸合同負債,銷項稅額負數,貸主營業務收入,銷項稅額正數嗎?
老師:您好! 1、公司接受保潔服務所取得的服務費發票0稅率,可以抵扣企業所得稅嗎? 2、公司取得的電費服務0稅率發票,可以抵扣所得稅嗎?
為什么法人掃臉認證不成功?已經實名,為什么掃臉不了?
支付給個人的勞務報酬,與工資沒有關系吧
老師 處置公允模式的投房 如果公允大于賬面:售價?賬面價值 ?其他綜合收益 那如果公允小于賬面呢?
2025.03.09順豐公司開具普通發票預付卡銷售和充值,不征稅發票,金額730元,款項法人付現金報銷。請問如何做賬。謝謝
老板從A公司借款付B公司單位工程款,算借款還是B公司投資款?
老師0申報是不需要提交任何資料嗎?0申報不是沒有任何收入嗎?那那些開銷需要上傳嗎?比如那些工資啥的不需要上傳嗎?那買社保的需要入賬吧 怎么弄得啊
129題,是屬于逆流交易嗎,是屬于評估增值對嗎
老師,就直接寫結轉產品成本,就可以了吧?
因為我們在購入產品的時候,存貨沒有細分輔助核算。
對的,是的,那就購入產品就可以的。