你好,你有一部是不是借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
洗滌企業(yè),購買洗衣液票沒到,當(dāng)時(shí)就做了暫估。分錄:1.借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估,2.結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)成本。借:主營業(yè)務(wù)成本 貨:庫存商品 。后來我覺得冼滌行業(yè),洗衣液應(yīng)該是原材料。又想用原材料調(diào)回沖掉再重做分錄,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款。結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料。老師,給個建議該怎么做?
企業(yè)自產(chǎn)自銷會計(jì)分錄能不能這樣寫 1、購進(jìn)原材料等, 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款等。 2、領(lǐng)原材料時(shí), 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:原材料。 3、將產(chǎn)品銷售出去時(shí), 借:銀行存款, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 還是一定要這樣寫 1、購進(jìn)原材料等, 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi), 貸:銀行存款等。 2、領(lǐng)用原材料時(shí), 借:生產(chǎn)成本等, 貸:原材料。 3、產(chǎn)品入庫時(shí), 借:庫存商品, 貸:生產(chǎn)成本。 4、將產(chǎn)品銷售出去時(shí), 借:銀行存款, 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)。 5、結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí), 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
請教老師,我6月暫估材料入庫并結(jié)帳申報(bào),借原材料 1萬貸預(yù)付賬款1萬借庫存商品1萬貸原材料1萬。結(jié)轉(zhuǎn) 主營業(yè)務(wù)成本1萬 貸庫存商品1萬。本月發(fā)票到了8萬怎么沖帳呢?分錄怎么寫
請教老師,我6月暫估材料入庫并結(jié)帳申報(bào),借原材料 1萬貸預(yù)付賬款1萬借庫存商品1萬貸原材料1萬。結(jié)轉(zhuǎn) 主營業(yè)務(wù)成本1萬 貸庫存商品1萬。本月發(fā)票到了8萬怎么沖帳呢?分錄怎么寫
上月購原材料作了分錄借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 現(xiàn)在老板要求調(diào)出來當(dāng)材料出,做去其他業(yè)務(wù)收入,請問沖紅分錄怎么寫,轉(zhuǎn)換成售材料的分錄怎么寫,謝謝
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項(xiàng)10年期不動產(chǎn)租賃合同,已經(jīng)于當(dāng)日獲得使用該不動產(chǎn)的控制權(quán)。租金基于每兩年消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)水平確定,第1年年初的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)為125,據(jù)此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經(jīng)支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費(fèi)用20000元。租賃期第3年年初的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)為135,據(jù)此確定的調(diào)整后的租金為54000元/年。假設(shè)甲公司再租賃期開始日的折現(xiàn)率為5%,在第三年年初的折現(xiàn)率為6%。假定甲公司將該不動產(chǎn)用于行政管理部門,該不動產(chǎn)剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計(jì)提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關(guān)會計(jì)分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關(guān)會計(jì)分錄.
老師收到中國人民健康保險(xiǎn)股份有限公司的醫(yī)療保險(xiǎn)會計(jì)
老師收到人保醫(yī)療保險(xiǎn)會計(jì)分錄
收到城鄉(xiāng)大病醫(yī)療賠款會計(jì)分錄
老師新成立的小規(guī)模納稅人簡易確認(rèn)式通用報(bào)表帶出的工會經(jīng)費(fèi)申報(bào)繳納了本月怎么做會計(jì)分錄
老師新成立的小規(guī)模納稅人簡易確認(rèn)式通用報(bào)表帶出的工會經(jīng)費(fèi)申報(bào)繳納了本月怎么做會計(jì)分錄
怎么聯(lián)系到大同財(cái)會院校的招生辦
老師,公司購買汽車開具的發(fā)票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業(yè)注銷后,資產(chǎn)負(fù)債表上未分配負(fù)數(shù),剩余一點(diǎn)資金為投資款虧損后的所有者權(quán)益一直未分配掉,不牽扯稅務(wù)問題了,可以暫時(shí)不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計(jì)分錄如何做?申報(bào)表如何填?
內(nèi)帳,當(dāng)時(shí)買材料貨款未付
你是不是有一個主營業(yè)務(wù)收入的?如果有的話,貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),貸其他業(yè)務(wù)收入, 借其他業(yè)務(wù)成本借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
是漏了一筆銷售的分錄1、材料購入借:庫存商品貨:應(yīng)付賬款2、銷售借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入3結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品,現(xiàn)在老板要求按買材料其他業(yè)務(wù)收入來做,怎么倒轉(zhuǎn)過來呢
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),貸其他業(yè)務(wù)收入, 借其他業(yè)務(wù)成本借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
上月還剩庫存商品295000沒有出完,現(xiàn)在老板要求當(dāng)材料出其他業(yè)務(wù)收入來做,怎么寫分錄呢
借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 借其他業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。