你好,下個月發工資,從工資里多扣除就可以了。
老師你好請問一下,上月計提工資的時候,計提個人所得稅計提少了,到這個月申報個稅的時候,需要交的個稅大于計提的個稅,請問該怎么做賬調整啊
個人所得稅計提小于實際繳納,且當前月份已結賬應該怎么處理?企業所得稅計提時金額與實際繳納相差0.01怎么處理
老師我想問一下、計提個稅的時候、小于實際繳納的個人所得稅、這個要怎么調整
老師你好,請問一下申報企業所得稅,然后所得稅彌補了年度虧損。賬上計提的所得稅和實際繳納的就不一樣了。這個需要怎么調整分錄嗎
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
少的部分次月員工不承擔
借營業外支出,貸應交稅費個稅。
社保和公積金也是同樣的么
對的,是的,是一樣的。
如果多扣員工的錢,次月也不返還給員工的話,是不是做營業外收入呢
對的,是的,是這么做的。
老是如果這些是以前年度的、如果在本年調整的話怎么做會計分錄呢
借以前年度損益調整,貸應交稅費,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調整。
多扣員工社保的錢、也是以前年度的要怎么做呢
多扣除的你們需要支付嗎?如果支付的不涉及,如果不支付的話,轉到以前年度損益調整里面。
如果需要支付呢
借其他應付款 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬工資貸銀行
老師稅務局的個稅返還怎么做賬呢
借銀行存款 貸其他業務收入或者其他收益, 應交稅費、應交增值稅銷項
可以做借銀行存款、貸;其他業務收入(營業外收入)么
這個銷項稅額按多少計入呢
對的,一般納稅人6%,小規模的1%。
老師、如果公司多計提員工的錢、雙方都不承擔了、都是以前年度的、這會計分錄是?其他應收款-個人負數100000、這個憑證怎么做呢
多計提員工的錢是什么意思?