你好,計提個人所得稅計提少了,需要補做計提個人所得稅的分錄 借:應付職工薪酬 貸:應交稅費——個人所得稅??
老師,請問我1月申報12月個稅的時候,發(fā)現(xiàn)公積金超上限扣除了,申報數(shù)據(jù)是正確的,但入賬工資表里面?zhèn)€稅少交計提了幾百,有的職工公式錯了,又多計提了幾百,這種情況怎么處理?我賬務不調整,1月做工資表計提時再怎么調?
老師你好請問一下,上月計提工資的時候,計提個人所得稅計提少了,到這個月申報個稅的時候,需要交的個稅大于計提的個稅,請問該怎么做賬調整啊
您好,想請問一下民非組織,在計提上月工資的時候個人所得稅計提少了,導致計提的職工工資計提多了,那下個月怎么來調整呢?分錄又怎么寫呢?
老師我想問一下、計提個稅的時候、小于實際繳納的個人所得稅、這個要怎么調整
看一個企業(yè)需要補多少發(fā)票不交企業(yè)所得稅,是不是看資產(chǎn)負債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預付賬款的金額在貸方,是不是填資產(chǎn)負債表的應付賬款欄次
客戶要求我公司開具發(fā)票后,應向客戶提供完稅證明,請問下這個“完稅證明”應從哪里開具?
如果關聯(lián)交易方被認定為虛開發(fā)票,我們作為銷售方會不會引起稅務稽查
股票投資收益可以抵減費用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
貿(mào)易公司稅賬成本比例分配
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評!低值易耗品怎么入賬和攤銷
老師,請問金蝶云星辰新建賬,5月1日啟用,能否在4月底提前設置模塊和導入期初余額
請問下,客戶需要完稅證明,這個需要從哪里開?以前只是開發(fā)票就可以
老師你好,我想問一下為什么這個成本模式轉公允模式,借方成本那不是直接按公允價值7500寫,要分開寫成原成本模式下的原值7125和公允價值變動357,還是說用途變更借方才是直接一步寫投房-成本(轉換日的公允價值)
老師,在申報上月個稅的這個月,補做一筆計提個稅的分錄嗎?
假設是3月申報2月的個稅,但是在二月的時候計提個稅計提少了,而且2月的工資也已經(jīng)在2月發(fā)了,請問整體調賬該怎么調
你好,是的,補做一筆計提個人所得稅的分錄就是了 借:應付職工薪酬 貸:應交稅費——個人所得稅?? (是針對這個回復有什么疑問嗎)
老師,補做一筆計提個人所得稅分錄,需要附原始憑證嗎
你好,這個計提個人所得稅的分錄,是沒有原始憑證的
老師,補做了這筆分錄,但是在這個月發(fā)工資的時候,肯定是需要扣除上月少扣的那筆個稅后的金額,發(fā)工資的,所以下個月發(fā)工資和計提個稅的分錄該怎么做啊
你好 下個月發(fā)工資,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款等科目 計提個稅的分錄,借:應付職工薪酬,貸:應交稅費——個人所得稅??
老師,那2月份的時候,因為個稅計提少了,所以就導致多發(fā)了工資,那這個多發(fā)的工資是在哪里體現(xiàn)呀
我是想要要把2月份多發(fā)的那部分工資,來抵扣這個人3月份的個稅,老師這個分錄該怎么做
老師,我來講實例:2月份計提發(fā)放工資:借:應付職工薪酬:100,貸:應交稅費個人所得稅:20,貸銀行存款:80 3月申報個稅:借:應交稅費個人所得稅:40 貸:銀行存款40, 老師這是不是就多發(fā)工資了,我要怎么調平
你好 多發(fā)的工資在這個分錄體現(xiàn),借:應付職工薪酬,貸:銀行存款等科目 還需要補計提20的個人所得稅,才可以調平?