你好,個人所得稅計提的少了,下一個月補上就可以了。
老師,計提的企業所得稅,實際彌補以前年度虧損沒有繳納企業所得稅,這個計提點所得稅怎么處理合適?
你好老師,企業所得稅12月份賬面計提比實際繳納的多,怎么處理?
老師你好,企業所得稅年度申報表,實際應納所得稅額和本年累計實際已預繳的所得稅額差個0.01,怎么處理?
個人所得稅計提小于實際繳納,且當前月份已結賬應該怎么處理?企業所得稅計提時金額與實際繳納相差0.01怎么處理
4季度企業所得稅實際計提金額比實際繳納金額少了0.01 0.01怎么做賬務處理
小企業會計準則下,收到退的所得稅,怎么做分錄啊
可以合并成一筆分錄嗎,分開我不會,有點亂 宋生老師,樸老師,家權老師都不要接手
老師,請問昨天更正申報2024年所得稅匯算清繳,申請退稅沒通過,是稅管員會來公司核查吧
老師,開通社保,要去那幾個地方開通呀?要帶哪些資料?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利會計是做這樣處理的。請教一下老師,該如何理解這分錄
個人既有在別家任職有工資,自己又是個體戶。匯算清繳按照哪個規定?雖然6萬和專項付加扣除只能扣一次。
老師,這個公司3月份的個稅報了嗎? 1.這兩個圖片能看出來,3月份報沒報個稅嗎? 2.在哪個位置能查出來,3月個稅是否申報了
老師,去年按正常工資薪金申報了個稅,今年代開了勞務發票過來(不用交稅),更正成勞務報酬了,發票上注明次月代扣代繳,我這邊已經在去年的個稅申報上把正常工資薪金更正成勞務報酬了,稅務上還會不會有風險,會不會提示沒有幫代扣代繳個稅
開辦期,沒收入,一般納稅人,開了個票,測試,又沖紅了。可以零申報嗎
稅務老師查21年和22年的賬,說研發費用直接人工是整數,明顯有問題,讓修改匯算清繳表,這該怎么修改呢,
企業所得稅如果多計提了,借應交稅費企業所得稅,借所得稅費用付負數 如果是少做了,借所得稅費用貸應交稅費企業所得稅
如,支付薪資時,借:應付職工薪酬200 貸:銀行存款195,應交稅費-個稅5.人工總的薪資也就是應付職工薪酬科目沒有問題,存在了把個稅的金額多在了人員工資發放上,這個怎么調整呀
你好,是你們單位多扣了人家的個稅,是這個意思嗎?
多發了工資。少扣了個稅,然后給稅局繳的金額是對的,做賬做錯了
下一個月發工資,從工資里扣除,借應付職工薪酬工資,貸應交稅費個稅。 少給他支付。
可以把上月的錯誤分錄沖銷,重新做一筆正確的嗎
可以的,可以這么做。