你好,負(fù)數(shù)沖掉,不需要交稅不用計(jì)提
老師,我第二季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,彌補(bǔ)以前年度虧損后,應(yīng)納所得稅本年所得稅額是206191.9。提示符合小微企業(yè)減免,減免額185572.71,實(shí)際繳納2061919.19。那我計(jì)提應(yīng)該按哪個(gè)金額計(jì)提呢?
老師,去年企業(yè)虧損,6月繳納所得稅的時(shí)候用于彌補(bǔ)了上年度的,所以未繳納所得稅,但6月是盈利的,也計(jì)提了所得稅,但并未實(shí)際繳納,這要怎么處理賬務(wù)呢
企業(yè)所得稅上年匯算清繳已退款,為啥今年的企業(yè)所得稅還可以一直彌補(bǔ)上年虧損?報(bào)表上按利潤總額計(jì)提企業(yè)所得稅,但所得稅申報(bào)表彌補(bǔ)虧損后就不需要繳納所有,這種情況賬上還需要計(jì)提企業(yè)所得稅么?彌補(bǔ)虧損的企業(yè)所得稅需要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?
老師,計(jì)提的企業(yè)所得稅,實(shí)際彌補(bǔ)以前年度虧損沒有繳納企業(yè)所得稅,這個(gè)計(jì)提點(diǎn)所得稅怎么處理合適?
請問我計(jì)提的企業(yè)所得稅未繳納,彌補(bǔ)以前年度虧損了,計(jì)提的這筆 企業(yè)所得稅如何處理
FTXW15.YBLA0281C004收付控制狀態(tài)為只收不付,不允許支取。
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哪些電子普通發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)可以勾選抵扣
老師,補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)每人一年1700元,這個(gè)錢加到員工的工資里就可以了,然后再計(jì)算個(gè)稅就行了,是哪?
快賬可以做內(nèi)部賬嗎?
老師,對方是個(gè)體戶,開了普票,但是打款要打給法人的老婆可以嗎?法人因?yàn)楣偎举~戶被凍結(jié)了。
請賈蘋果老師解答,其他人勿接,否則差評?。〖{稅調(diào)整后需要做賬務(wù)處理嗎
我們是家具定制工廠,主要生產(chǎn)家具,不賣板材,平時(shí)購進(jìn)板材我是這樣做賬的,但這些板材是替別人購進(jìn)的,提前收了客戶5200,這5200是收的板材款,我該怎么做賬
初級考試,個(gè)稅扣除的這些基數(shù)跟扣除比例會給到已知條件里面嗎,還是需要背
老師自然人獨(dú)資有限公司跟合伙有限公司有區(qū)別嗎?
那就直接不用計(jì)提了吧?
是的,不需要計(jì)提 ,直接負(fù)數(shù)沖你之前計(jì)提的