你好 可以的,但是因為是2022年的事情,你這邊的計提實際是結轉的
老師好,2023年1月申報2022年印花稅,2022年12月忘記計提了,第四季度企業所得稅已申報,請問要怎么辦?是要在2023年1月補計提嗎,分錄怎樣寫
老師我申報2022年第四季度所得稅后,又報了印花稅,之前報表里沒計提這個印花稅,導致所得稅多交了,2023年1月做賬要怎么處理呀
2022年第四季度多計提了260的企業所得稅,2023年我該怎么處理
2022年第四季度印花稅少提了,2023年這個季度能補提嗎?
印花稅2022年第四季度少交了,我今年可以計提的時候把差額補上再補繳嗎?
老師,為什么無法查明的現金盤虧2萬元,是借記管理費用呢?發生額是加兩萬不是減去兩萬呢?不明白
去年的賬做漏了個營業外支出,今年做的時候,是更正去年的報表還是把它當今年的支出啊?去年的匯算清繳已經做了。
常規的企業都需要報哪些稅
老師好!請問給醫院開具骨科耗材的發票,其中一個不是集采目錄的,只能贈送,請問這個贈送的是否需要開具發票給醫院呢?如何開具呢?謝謝老師!
原股份ABC股東分別占比40%40%20%,分配后新股份ABCD股東分別占比34%34%22%10%根據凈資產500萬(不增值的情況下),CD股東該怎么出資?
比如虧損12萬,需要合伙人承擔平分,記賬憑證應該怎么記
請問公司社保費需要計提嗎?去年12月份社保費和公積金可以以直接管理費用入賬今年嗎?公積金貸記什么科目?
文化建設費計算依據的文件是哪個
老師財務報表更正申報怎樣操作啊
法人個人把錢給員工60000,員工轉到40000轉到公司賬號,2萬支付工作需要業務費,這樣分錄怎么寫
我就是在這個征稅期把上個季度的差額給補上可以嗎?會引起稅務風險嗎?
可以的,這個印花稅一般是比較少的,你補上就可以的,稅務風險還是可控的
現在補繳是不是以前年度損益調整呀?
可以的,通過以前年度損益調整的