你好; 會的; 你有所得 就會有企業所得稅的; 會產生的 ;? 你可以 收取發生的稅點和管理費 ; 扣除后再支付給對方?
建筑勞務公司,對方讓提前開票,我們的成本費用實際還沒有發生那么多,收入不按開票金額確認是可以的吧?如果這樣的話增值稅收入和企業所得稅收入會出現不一致有什么風險嗎?
我是我們公司的出納,對這些不懂,今天老板問我說他有朋友來要用我們公司來做一個小項目,項目金額差不多有150萬,他讓我算一下對方提供多少發票,稅收幾個點合適,我不知道怎么算,無從下手,老板說收三個點手續費,讓我算一下,對方應該開多少增值稅專票,多少增值稅普票,如果提供了發票,增值稅,企業所得稅,個稅應該交多少,我不會算,對方提供72%的專票,21%的普票,剩下的7%是利潤,老板就收三個點的手續費,如果要交稅的話,我們自己出,
老師好!我們是一般納稅人,現在有家公司掛靠我們公司,我們收取對方掛靠費,然后按照一般納稅人施工類9%增值稅發票給甲方.老師, 掛靠公司是不是應該提供相應的成本票給我們,對吧。我想問的是.如果掛靠單位能提供9%的成本專票,那我們可以抵扣9%的進項稅額,這樣的話,那我們是不是就只收取管理費就可以了,麻煩老師指點一下,謝謝
公司是小規模二房東,收到物業開出的電費發票是增值稅電子普通發票,免稅。現在我們有個租戶是一般納稅人,我司完全按照物業的電費單價收租戶的電費,不多收一分錢。我給租戶發票復印件(物業開給我們這個二房東的發票)和電費分割單用來入賬,對方說要退稅,一定要我開的發票才行。我如果開專票給對方,就會產生稅額,比如原本1000塊電費,開成專票就得交稅29.13(1000/1.03*0.03),我們就虧了。我開成1030的專票是沒問題的吧?1000*1.03,也就是稅額另計,讓租戶承擔。
建筑公司一般納稅人,別人掛靠我們公司。問題一:讓對方提供與開票金額一致的成本票,還會產生企業所得稅嗎?(稅金銀行手續費都是單獨扣的)如果公司另收兩個點費用,應該以什么理由收取呢?問題二:如果對方不提供成本票,公司應該按多久收取企業所得稅?問題三:對方提供95%的成本票,無票金額部分我們目前按5%收,是不是凈虧損20%個點?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
提供了足額的成本票,為什么還會產生企業所得稅啊?
你好;? 比如你開篇出去100 ; 收到成本發票也是100 嗎 ;這樣就沒有利潤了 沒有所得稅的; 正常不會成本? 和收入金額相等的;? ? 正常會產生利潤的??
是掛靠的,所以要求別人100%提供成本票過來,如果只提供了95%,剩下的提供不了的部分,我們目前是按5%收所得稅,公司是不是要虧20%啊
你好;? ?那你就有利潤的; 會產生見哦按所得稅的;? ? 你可以收回來的; 你提前要 算好? ??