你好,一九年的期末余額是貸方510679,是這個(gè)意思嗎?
我新到一家公司,之前幾個(gè)月的賬上本年利潤在借方就是沒有盈利能分配利潤嗎?我看之前做的是 借利潤分配-未分配利潤 貸銀行行存款 這個(gè)怎么調(diào)整
老師,您好!20年補(bǔ)了一筆19年的分錄,將以前年度損益調(diào)整(金額是24057.32)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤后,在申報(bào)20年調(diào)整這個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),需要調(diào)整利潤分配-未分配利潤的年初數(shù)嗎? 20年做的分錄是 1、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交土地使用稅 2、借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交土地使用稅 貸:銀行存款 3、借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 如果直接在資產(chǎn)負(fù)債表中把未分配利潤的年初數(shù)改了,那和資產(chǎn)的年初數(shù)不平了,應(yīng)該怎么做?謝謝!
老師,2021年有個(gè)分錄做錯(cuò)了,直接做了費(fèi)用,但是實(shí)際是應(yīng)付賬款,錯(cuò)誤分錄,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,然后在2022年的時(shí)候做了調(diào)整分錄,借:利潤分配-未分配利潤(紅字),貸:應(yīng)付賬款,那這樣調(diào)整對嗎?可是資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤不等于凈利潤+期初未分配利潤了
是這樣的19年銀行存款510679.70 2020年改過期初數(shù)為171503.43 現(xiàn)在怎么做分錄調(diào)整讓19年總賬平 現(xiàn)在我要做一筆分錄讓19年年底期末數(shù)和20年期初數(shù)一樣 分錄怎么寫
是這樣的19年銀行存款貸方510679.70 2020年改過期初數(shù)為借方171503.43 現(xiàn)在怎么做分錄調(diào)整讓19年總賬平 借方:銀行存款682183.13 貸方利潤分配嗎 那銀行存款平了利潤分配也不平 這個(gè)怎么辦
設(shè)備殘值是怎么計(jì)算出來的
老師好,2024匯算清繳企業(yè)所得稅有退稅,做憑證時(shí)計(jì)入哪個(gè)科目,謝謝。
東莞的外貿(mào)公司首次退稅,是一定會函調(diào)供應(yīng)商嗎?還是隨機(jī)的呢?
老師,這個(gè)月個(gè)稅的申報(bào)截止期限是15號還是18號?
老師,請問下,不是說發(fā)行費(fèi)計(jì)入投資成本嗎?為什么答案不是2100呢?
更正錯(cuò)誤時(shí),記賬憑證為什么可以不附原始憑證?請教一下,非常感謝!
請教一下,應(yīng)付利息,應(yīng)計(jì)利息分別是在什么情況下用到的。 題目里面為什么不選應(yīng)付利息,?非常感謝!
老師在申報(bào)季度企業(yè)所得稅,營業(yè)收入是不是填季度已開票金額???
老師,本市跨區(qū)建筑服務(wù),未先預(yù)繳,直接申報(bào)繳納了3月增值稅,怎么辦?可以不用預(yù)繳嗎?
請問勾選發(fā)票的時(shí)候,說“當(dāng)前數(shù)據(jù)與統(tǒng)計(jì)信息不符 ,撤銷后再統(tǒng)計(jì)確認(rèn)”是啥意思?可是每個(gè)發(fā)票我都核對過了
對,我把分錄寫成銀行存款 貸方:利潤分配—未分配利潤 把20年利潤分配期初數(shù)改了就可以了
可以的,可以這么做的。
還私人貸款分錄是借方:其他應(yīng)付款還是應(yīng)收款呀
你好,你收到錢的時(shí)候做的是其他應(yīng)付款,還錢的時(shí)候也是其他應(yīng)付款。
支付光纖費(fèi)呢,用管理費(fèi)嗎
你好辦公用的可以的。