借:應收賬款 貸:主營業務收入 貸: 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
#提問#請問老師小區物業收的物業管理費這個月300戶270000,做分錄先做預收銀行存款270000,預收賬款267327,應交稅費-應交增值稅2673,能不能10月份報稅時再一起確定3個月的收入做分錄借預收賬款66832,貸主營業務收入66832,這樣對嗎?謝謝
其他個人向公司賬戶轉入50萬,請問我可以作為銷售貨物的貨款做會計分錄嗎?分錄為 借:銀行存款 貸:主營業務收入 ,這樣對嗎?
老師,物流公司,自己沒有車,是提供司機信息服務,物流公司收貨主的款項,然后物流公司支付司機運輸費,現在物流公司支付了司機9萬元的運費,但是司機沒有開發票給物流公司,運輸業務已完成,請問這9萬元怎樣做會計分錄
你好老師我們是物流公司主要業務是運輸業務。這個收到分公司或者分里處的運費給他借銀行存款貸主營業務收入對嗎?現返現這個科目怎么做
你好老師在嗎?請問一下物流公司總站做賬,各個分站的物流運輸收入怎樣做分錄。應收賬款-銀行存款-主營業務收入,這三個會計科目應該怎樣的先后,怎樣做分錄
借:銀行存款
貸:應收賬款
老師謝謝。這兩個分錄可以一起做嗎