沒有發票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調增
老師,你好, 我們是招商物業公司,由于公司開辦前期所有的收入和支出都是另一公司代收代付的。現在我們要把前期的代收的物管費及租金收入收回來,把對方公司代付的增值稅、附加稅和企業所得稅支付給對方。月末,我把這些物管費及租金確認為其他業務收入,然后把稅費沖銷計提的稅金,但是申報的時候,申報表是反映不出來我已經支付了代付的稅金,是不是會重復納稅?(對方公司是一般納稅人,我們是小規模納稅人)
發票金額比實際支付的金額少 錢是直接從我們公司匯到對方的公司,是房租含稅費的,但是對方給我的發票卻是不含稅的房租的價格,對方說發票按房租來開稅費是另交的,但是不開全額的,這樣我們公司怎么沖賬啊
從一個公司購進預付油卡(但是未開票回來),然后以購進的預付油卡高點的價格賣出(但是未開票出去,對方不需要票,這種收入要申報增值稅和所得稅嗎)如何做分錄,掛預收預付但無票情況賬不是一直平不了而且金額越來越大 適用差額征稅嗎
租的辦公室對方是一般納稅人,房租一直是提出來付現的,要是要開發票的話要加收13%的稅點,所以每個月都沒有發票,可以根據合同收據和房租單據入賬嗎,然后納稅調增,因為不想賬面上一直沒有房租,沒有票不能抵扣企業所得稅,所以調增,這樣可以嗎
老師,去年11月份支付的物業費89319.61,在支付的時候,發票還沒收到。由于以前都是收的普票,所以是按照普票的含稅金額計入的預付賬款。今天收到了開具日期為今天的發票,但是,是開的專票過來,那是不是意味著,預付賬款多計入了稅額的部分?由于去年四季度的賬有調整過幾筆,四季度的企業所得稅到時候是需要更正申報的,所以我就想的,要不我直接反結賬到11月去改?把預付賬款按照收到的專票價稅分離來入賬嗎?然后在11月份攤銷按照不含稅金額的預付賬款來攤銷嗎?
彌補虧損的分錄是怎么寫的,不然就和計提數不一致
發票已經確認收入發現多開了,成本也已經確認了,這種紅沖怎么處理呢?
1.剛成立的一般納稅人的企業,給員工只是繳納社??梢詥?,不繳納醫保等其它的保險?2.作為公司合伙人,若只在合作企業繳納社保,不領工資,對目前正在領的失業金有影響嗎?
老師 個稅系統 1個月內還可以導兩次的 因為報一次 4這會要預算 這個月發放的工資
老師,開票給個人,個人需要提供什么資料啊
老師我們是生產加工企業,購進得固定資產叉車上月,這月可以開叉車票嗎?相當于賣了
老師,兩人成立了一個小型有限責任公司,現在一個股東將所有股權轉讓給另外一個股東,需要準備什么資料呢,股權轉讓書是自己找模版就行了嗎
怎么算還差多少進項票
第6問 答案給的是恰當 不需要執行第2和3的流程嗎
關于這個企業匯算清繳之前暫估的入庫單發票不及時回來需要企業匯算清繳納稅調增,是哪條稅法規定的。因為入庫單暫估,然后進去成本的,
有收據也不行嗎
是的,有收據也不行。物業是可以開具發票的
問題是我們轉錢只轉了未稅金額,和對方協商好不開票
那就按無票支出處理
那就是匯算清繳時要調增了?不調的話稅局知道嗎,有時哪筆沒有票最后自己也不知道了
平時就需要做好登記
好的,謝謝老師
不用謝,請五星好評!