您好,第一個是對的
物流公司一般納稅人,租別人的車,代購車輛商業保險,取得進項專票于3月抵扣。借主營業務成本-租賃費,進項,貸:銀行存款,抵扣時財務不知道是墊付款。后來結算時,保險費抵了租金,借:租賃費,貸:其他應收款-保險費,銀行存款。導致其他應收款有余額。
老師我們是汽車租賃公司,繳納保險費時,一般是按年繳納: 借:預付賬款--車輛保險費 貸:銀行存款 還是 借:主營業務成本 應交稅費 貸銀行存款 ?
老師,汽車租賃公司支付汽車保險費, 沒有收到發票,借預付賬款貸銀行存款, 收到發票后,借主營業務成本,應交稅費,貸預付賬款嗎
老師我公司提承包經營車輛支付車輛保險我做的分錄是收到保險費借銀行存款7860貸其他應付款-人保7860向保險公司支付保險費借主營業務成本-保險費7415.10借應交稅費-進項444.90貸銀行存款7860。老師這個應付賬款人保怎么平賬啊實際已經都支付了啊
老師我公司提承包經營車輛支付車輛保險我做的分錄是收到保險費借銀行存款7860貸其他應付款-人保7860向保險公司支付保險費借主營業務成本-保險費7415.10借應交稅費-進項444.90貸銀行存款7860。老師這個應付賬款人保怎么平賬啊實際已經都支付了啊
老師,支付勞務報酬扣個稅怎么做賬,是用應交稅費應交個人所得稅還是應交稅費應交勞務報酬所得
老師,外賬的股東分紅是不是要和內賬匹配著走啊,比如外賬有10萬未分配,內賬有4萬,外賬就按內賬4萬分紅,外賬有4萬,內賬有10萬,外賬就按4萬分紅,內賬剩下的10-4萬,股東自己私下分就可以了
老師好,申報企業所得稅,想填寫研發費用加計扣除的表,但是這個表沒有帶出來,在哪里選擇帶出來啊?
提法定盈余公積的時候差一萬就夠了,但是按百分之十的話就兩萬了,怎么提合適?
老師,我想問一下,我們現在匯算2024年企業所得稅,但是2025年3月份的時候股東投資比例變更過,現在匯算清繳時是按以前投資比例還是變更后的投資比例
老師 excle表中 如何把 轉字-010 換成 轉字 010,就是把在一個單元格的數據放在不同的單元格中
老師 公司增資需要準備哪些資料 公司增加注冊資本金
#提問#老師我知道房產稅計稅稅目為從價計征,它的計稅依據金額100萬,能推出房產的原值嗎?怎么計算的
老師,一般納稅人收到買洗衣機開的專票可以抵扣嗎?
老師好,我們單位給另外一個單位借款1萬,這個可以寫借,其他應收款1 貸,銀行存款1
老師,如果交保險的時候本月未收到發票, 隔月才收到發票呢, 怎么做分錄
那你就一開始作為預付
老師, 借預付賬款 貸銀行存款, 收到發票后記怎么科目呢
收到保險費發票是吧
是的,隔月才收到的情況
那你就再做一筆? 借 管理費用? 貸 預付
那進項呢 ,收到發票不是有進項了嗎
進項稅單獨坐在借方
老師,不太明白, 能完整的寫下嗎
借管理費用 應交稅費 應交增值稅 進項稅額 貸 預付賬款
老師,沒有收到發票,可以借應交稅費嗎
那個是不可以的,你好的