是的,這個屬于第三方開票,不能開的
老師,我想請教個問題,就是那個我們公司現在就是賣一種一個酒,這個酒是我們市場從一個酒廠進的,這個沒問題,他可以給我們開發票,我就是有進項,我也可以開銷項,但是我們現在還賣一種酒,這個酒就怎么說呢,就是不是這個完全是這個酒廠出的,他只不過說白了,他就是把那個這個酒的那個液體灸。賣給我們,然后呢,他現在就開不出來那種成品酒的那種發票,他就不給我們開發票,但是我現在這個酒呢,我自己買的包裝盒子什么的,我現在對外賣,我要開發票,就現在這種沒有進項,只有銷項的話,是不是這個不太合規?
老師,我們公司銷售白酒,對應的大多是門頭,門頭進貨之后,一般是不要發票的但是在這進的酒有的客戶需要發票,這樣的我們能開發票嗎,還有一個就是大部分開了發票沒法對公賬戶打款,這樣的怎么辦呢
老師,我們公司銷售白酒,對應的大多是門頭,門頭進貨之后,一般當時是不要發票的,有一些客戶在門頭要貨之后需要開票,這樣的我們能開發票嗎,還有一個就是大部分開了發票沒法對公賬戶打款,這樣的怎么辦呢
老師,我們是白酒銷售行業,從酒廠進貨之后,我們賣給零售門店,但是一般門店有的也不要發票,有的門店賣的過程中有的客戶需要開票,可一般就找我們開,這屬于第三方開票嗎
老師,我們公司是白酒銷售行業,現在進的一個酒假如是410一箱,這個產品出庫需要掃碼,出一箱正常掃碼酒廠給我們10元,然后我們賣給商店,商店正常入他們的商店酒廠也給商店10元。但是這個10元需要我們墊付,我們給的這10也不是給商店現金,而是讓客戶抵扣貨款,之后酒廠返給我們。我想問。抵扣貨款的這個怎么記賬合適,我們用的暢捷通T+,收客戶款需要入收款單的,我這個給商店抵扣的這個怎么記賬好呢
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
但是這種情況怎么處理好呢?有的客戶他確實也不開票
門店自己開票,你們公司不能代開發票
這個意思我是明白的,正常是我們給門店開票,他們門店再開客戶,那這樣沒法開票的,以后我們也只能說開不了嗎
是的,這個是違法行為。