你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題
餐飲業(yè)租賃場(chǎng)地給別人,開票內(nèi)容是要開會(huì)議服務(wù)費(fèi)還是開場(chǎng)地租賃費(fèi)呢?如果開場(chǎng)地租賃費(fèi)經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有場(chǎng)地租賃要去增項(xiàng)嗎?增項(xiàng)之后核定稅種,這個(gè)稅率是不是比會(huì)議服務(wù)的稅率高?
經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有場(chǎng)地租賃可以開票嗎
老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍有租賃服務(wù),會(huì)議的場(chǎng)地可以開場(chǎng)地租賃的發(fā)票嗎
營(yíng)業(yè)執(zhí)照上沒(méi)有場(chǎng)地租賃,發(fā)票可以場(chǎng)地租賃費(fèi)嗎
老師,公司經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有經(jīng)營(yíng)租賃業(yè)務(wù),可以開場(chǎng)地費(fèi)發(fā)票嗎
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒(méi)有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬(wàn)購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒(méi)看明白
我們和廠家拿貨,六萬(wàn)送三萬(wàn),對(duì)方正常給我們開發(fā)票九萬(wàn),實(shí)際我們才支付了六萬(wàn),要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
境內(nèi)企業(yè)五星紅旗船舶,從事國(guó)際運(yùn)輸服務(wù),航次是國(guó)內(nèi)裝貨到國(guó)外卸貨,或者國(guó)外裝貨到國(guó)內(nèi)卸貨,船員工資和船員管理費(fèi)以美金支付給境外香港的勞務(wù)公司(船員都為中國(guó)籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個(gè)稅需要代扣代繳嗎 現(xiàn)在支付,2月 3月勞務(wù)費(fèi) 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來(lái)西亞,這種勞務(wù)費(fèi)是否需要代扣代繳
可以去稅局代開,開票是義務(wù)非權(quán)利, 偶爾發(fā)生可以直接開 相關(guān)發(fā)票,如 常有這項(xiàng)業(yè)務(wù),可以在經(jīng)營(yíng)范圍里增加這項(xiàng)服務(wù)更規(guī)范