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老師,請問收到的商品專票,當月認證了,當月有銷售開票。可以直接入主營業務成本嗎?還是一定要入庫存再結轉?

2023-03-27 09:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-27 09:59

你好一定要有入庫出庫操作的哦

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快賬用戶1265 追問 2023-03-27 09:59

但是我們一直都是直接做了成本

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齊紅老師 解答 2023-03-27 10:04

這樣做雖然最終計算出的企業利潤是對的,但是業務邏輯,業務流程包括內控把握都是不規范的

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相關問題討論
同學您好,沒有實物管理的可直接入主營業務成本的
2023-03-27
你好一定要有入庫出庫操作的哦
2023-03-27
可以的,可以補結轉成本的
2020-12-30
需要先做庫存商品這個,做收入的時候做借主營業務成本 貸庫存商品
2020-08-26
這種情況下,是需要進行調整的。 一、分析之前賬務處理存在的問題 1.收入與成本確認不匹配:按照會計的配比原則,企業在確認收入的同時,應合理確認與之相關的成本。當月確認了收入,就應該同步合理估計并暫估成本,以保證收入和成本在同一會計期間內得到正確的匹配反映,這樣才能準確體現企業當期的經營成果和財務狀況。 二、調整的方法和步驟 1.確定暫估成本的金額:回顧當月確認收入所對應的業務,根據合同、訂單、以往類似業務的成本率或其他可靠的成本計算依據,估算出當月應暫估的成本金額。 2.進行當月成本暫估的賬務處理(假設當月為X月):貸:應付賬款 - 暫估應付款借:主營業務成本(暫估) 3.次月收到進項發票時的調整:借:庫存商品同時結轉成本:應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)
2024-08-06
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