學(xué)員您好,是的,對(duì)的
小規(guī)模納稅人季度申報(bào),免稅額度30萬,現(xiàn)在第四季度已經(jīng)開票超過30萬,納稅基數(shù)是按照30萬多交稅,還是按照超出部分,也就是扣除30萬后的余額交稅?
老師,最新的政策是不是 小規(guī)模企業(yè) 季度開票沒超30萬免稅,超過30萬按1%交稅
老師好,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是 增值稅季度銷售額不超過30萬,普票免征增值稅專票按照1%交增值稅,超過30萬,是不是全部按照1%交增值稅?
請(qǐng)教老師,小規(guī)模納稅人開票季度超過30萬,怎么交稅,是超過部分按1%交稅,還是按開票金額的1%交稅?
老師,小規(guī)模納稅人,季度開票超過30萬,是超過部分按1%交稅還是所有都按1%交增值稅呢?
我今天上班時(shí)間,幫這個(gè)老板算辦了一點(diǎn)兒私事吧,老板給我發(fā)了一個(gè)五一快樂小紅包,要不要領(lǐng)呢[笑臉]
請(qǐng)問速達(dá)軟件安徽省阜陽市聯(lián)系方式有嗎?
老師,國(guó)稅局5月幾號(hào)上班?
生產(chǎn)出口企業(yè),原材料都是國(guó)內(nèi)的,什么樣的海運(yùn)費(fèi)發(fā)票不能所得稅前扣除,如何區(qū)別?
企業(yè)本年累計(jì)利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)的情況下,也要計(jì)提所得稅嗎?是不是按照利潤(rùn)總額的金額乘以稅率計(jì)提遞延所得稅啊?
生產(chǎn)出口企業(yè),全不是進(jìn)口原材料的企業(yè),出口發(fā)生的海運(yùn)費(fèi),分幾種情況處理?如果有海運(yùn)費(fèi)發(fā)票,是不是意為著就是有賣方負(fù)擔(dān),可以所得稅前扣除,如果按照FOB價(jià)出口,是不是不會(huì)有海運(yùn)費(fèi)的發(fā)票?
你好,老師我們公司去年11月份報(bào)增值稅的時(shí)候有收入,但是到了報(bào)季度報(bào)表的時(shí)候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個(gè)體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
老師,房產(chǎn)稅貸方余額2分錢咋調(diào)賬,調(diào)到哪個(gè)科目
殘保金匯算清繳要算在A105050應(yīng)付職工薪酬-工資里面嗎
是按那個(gè)稅率開票?
學(xué)員朋友您好,開票項(xiàng)目一般可選收開1%
老師,普票按1%開票,后面還要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這樣不是很麻煩
賬務(wù)處理不需要做這么麻煩借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入