同學,你好 借:銀行存款 貸:營業外收入 應交稅費
公司代繳個稅返還手續費,怎么做賬?做其他收益
請問老師給稅務部門代扣個稅,稅務部門返回給公司的手續費,收到的這個錢怎么做賬?
請問,公司代繳的個稅,年度稅務對公司的手續費返還那個錢,怎么做賬哦
老師,我司收到代扣代繳個稅手續費返還的錢怎么入賬的?
每年3.31之前申請的那個個稅手續費返還,入到公司賬里,應該怎么做分錄
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
營業外收入也是要交增值稅的嗎
我以為只有主營業務收入和其他業務收入交增值稅和附加
是的,這塊兒也要交增值稅的。進入營業外收入或者其他收益都可以。
其他收益可以要申報增值稅嗎
也要申報增值稅的。