學(xué)員朋友您好,增值稅1.5%,個(gè)人出租住房的個(gè)稅按10%,房產(chǎn)稅4%
自然人去稅務(wù)局代開房屋租賃發(fā)票,要交什么稅呢?稅率又分別是多少
老師你好,如果房東去稅務(wù)局代開房屋租賃發(fā)票,那個(gè)人所得稅是當(dāng)場(chǎng)繳納嗎,還是怎么繳納
請(qǐng)問個(gè)人去稅務(wù)局代開房屋租賃發(fā)票需要交哪些稅?稅率多少?
個(gè)人去稅務(wù)局代開自有房屋的租賃發(fā)票,當(dāng)場(chǎng)交啥稅?
個(gè)人可以去稅務(wù)局代開房屋租賃專票
老師那啥是差額征收,啥是簡(jiǎn)易計(jì)稅不是說選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅就可以差額開票嗎
老師那啥是差額征收,啥是簡(jiǎn)易計(jì)稅不是說選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅就可以差額開票嗎
老師,建筑勞務(wù)公司差額納稅項(xiàng)目直接干活人員的工資可以扣除,但是辦公室人員的工資不可以扣除是吧,那項(xiàng)目經(jīng)理的工資算管理費(fèi)用還是成本
企業(yè)所得稅退稅申請(qǐng)了,可以撤回嗎
老師你好,企業(yè)所得稅退稅申請(qǐng)了,可以撤回嗎
老師,一般納稅建筑勞務(wù)公司如果和甲方簽的合同是9個(gè)點(diǎn)的稅率,那選擇差額納稅開票也是9個(gè)點(diǎn)嗎?不是說簡(jiǎn)易計(jì)稅差額征收是5個(gè)點(diǎn)嗎
公司有三個(gè)分公司,今天客戶轉(zhuǎn)錢到其中一個(gè)對(duì)公賬戶,但轉(zhuǎn)的不對(duì),還不能給客戶退回去,屬于公司的主營業(yè)務(wù)收入,能從錯(cuò)誤的公司賬戶轉(zhuǎn)到正確的公司賬戶中嗎?還是有更好的方法?
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-04-2306:25增值稅附表一銷售額填1000。差額征稅填附表一時(shí),簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額按差額前全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用換算的不含稅銷售額填,即1090/1.09=1000,而非按差額發(fā)票上的不含稅金額1054填。老師,那做賬的時(shí)候收入是按發(fā)票不含稅1054確認(rèn)收入的,按1000填的增值稅收入和所得稅收入還有賬上都不一致了怎么辦
上個(gè)月多開了一張發(fā)票,發(fā)現(xiàn)的時(shí)候已經(jīng)跨月了,是不是開的那個(gè)月照常結(jié)轉(zhuǎn)成本跟商品,下個(gè)月紅沖。再?zèng)_減收入跟成本啊
你好!一般交給銀行的報(bào)表,我需要調(diào)整哪幾個(gè)科目的金額,讓資產(chǎn)負(fù)債率變低
增值稅不是1個(gè)點(diǎn)嗎
今年的優(yōu)惠稅率十萬以下,免稅,超過的話選擇1%
那房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是啥
是房產(chǎn)的租金,或者房產(chǎn)的原值減去一定的比例。
個(gè)稅也是假設(shè)租進(jìn)一個(gè)月3800,那就是(3800-800)×0.2/2
學(xué)員您好,是的,對(duì)的