你好,攜程給你開的代理服務的嗎?你想要抵扣增值稅的話,就要行程單,因為攜程代理服務得開專票才可以抵扣的。
請問,不是說機票和高鐵,員工個人名字的可以抵扣進項稅9個點的,那如果機票是從攜程那里訂,回來的發票是攜程開給我司的代理服務費-備注訂單號和我司員工的名字,這服務發票能抵扣進項稅嗎?
老師你好,請問這面增值稅電子普通發票可以抵扣的,飛機的那種機票可以抵扣嗎?還是把這種機票的換乘打印出來的電子發票 其中鐵路車票或其他客車票,如果是那種紙質的允許抵扣嗎?是不是不可以。機器上自動選票打印出來的高鐵這種車票可以嗎? 應該就是機打的增值稅電子普通發票才允許抵扣是吧?
你好老師,我想問一下,就是我們的員工他們攜程訂的機票,攜程給他們開的發票,這種我們是不可以計算抵扣進項
老師麻煩問下,只有機票款的電子普票,沒有行程單,能報銷嗎?是可以報銷,不能抵扣嗎?還是都不能?
老師,員工出差乘坐飛機,注明旅客身份信息的電子客票形成單可以計算抵扣進項,那么在攜程網上買的一般都是開的抬頭是單位的增值稅電子普通發票,這個不能抵扣進項。如何處理呢?攜程上買的票可以有電子客票形成單嗎?是電子客票行程單和電子普通發票只能二選一嗎?
電器公司開給我們得發票,品名是勞務*清洗費,400元,可以入賬嗎?如果可以入賬入什么科目呢?
老師,我問下A投資一家公司,后面A把股份轉讓給另一家公司,那A不是另一家公司的股東吧?只是轉讓了A的股份
老師,我們是建筑公司,去年按照完工進度確認了4萬的收入,今年這個月開了3萬多的發票,正在做決算,那我現在這個分錄怎么做啊,去年12月做的分錄是借,合同結算-收入結轉 貸:主營業務收入 然后4月開票了,我做的收入是,借,應收賬款 貸:合同結算-價款結算-已開票 銷項稅,我一看去年按完工進度做的4萬收入,是沒有開票的,那我這個月開票的收入小于去年按完工進度做的收入,那我這個月還結轉收入嗎,那我如果不結轉收入,那我賬上主營業務收入不是沒有數據,但是稅務系統顯示我這個月開票了,我不太明白了,第一次做建筑公司
老師,公司開了3點的簡易增收發票4822396,9點稅率發票21902612,這個月已開發票總金額26725008,那這個稅負率2點,是除去3點稅率的發票,還是總開票金額
老師,您好,請教您,我們在2024年11月時收到一張上游的普票然后入賬,借:庫存商品,貸:應付賬款,當月也結轉了成本,借:主營業務成本,貸:庫存商品。現在查出上游在2024年11月時就沖紅了,到現在這個月來調賬的話要怎么入賬
甲企業第一車間每月需要甲零件2000件,該零件既可以自制又可以外購。如果外購,外購單價為46元。該零件外購后,閑置的能力可以承攬零星加工業務,預計獲銷售收入10000元,發生變動成本4000元,每件分配固定成本2元。如果自制,每件發生直接材料30元,直接人工10元,變動性制造費用4元,分配固定性制造費用12元,另外還需購置一專用模具,需支出2000元。要求:做出自制或外購的決策。
如果某企業生產甲產品的單價為20元,銷售量為10000件,單位變動成本為12元,本期發生固定成本總額為20000元,先進的銷售利潤率為35%。該企業期末存貨中的固定成本是3000元,期初存貨中的固定成本是2000元。要求(1)預測該企業的保本點:(2)預測實現目標利潤時的單位變動成本的降低額;(3)預測該企業完全成本法下的保本量。
股權變更扣的個稅憑證科目怎么做
資產負債表期末未分配利潤是正數,我要把未分配利潤變成負數,我需要調整哪些數據
殘疾人就業保障金申報,減免政策那一欄怎么簽寫?
就是經紀代理服務.代訂機票,6個點的增值稅電子普票,好像攜程的這種都是普票來的老師
那就沒發抵扣增值稅的
老師,那怎么辦的這種,好像代訂的沒有行程單的
沒有就直接做費用吧
老師,那這種代訂的劃算嗎這種
你好,那你看下不待定的話,你自己去買是多少。應該是有優惠。