你好你的稅負多少?
老師,請問小規模納稅人,同時是小微企業,上季度開銷售發票金額含稅50萬,不含稅金額495049.50,稅額4950.50.申報增值稅應怎么填寫?實際應交增值稅稅額是多少?
老師,你好,我們3月開出含稅銷售額700萬,進項稅額有多2萬多,外賬公司報稅時增值稅無需繳納,請問這樣子做賬不繳納增值稅合理嗎
老師.本月硬件不含稅銷售額20萬,稅額2.6萬,軟件不含銷售額20萬,稅額2.6萬,本月進項稅2萬?請問1.軟件進項稅分攤是多少?2.銷售軟件應繳納增值稅多少?3.軟件可以申請即征即退的增值稅多少?請老師回答具體點,帶入數據給我講一下過程
老師我想咨詢一個問題 例:我們公司收到專票金額180萬(不含稅) 稅金20萬,我們開出去的專票金額是160萬(不含稅) 稅金16萬,但是我們老板想交1萬的稅金 ,所以我們進項稅抵扣的是15萬,還有5萬的進項稅。老師我想問兩個問題 問題1:我們還有5萬的進項稅沒有抵扣,這沒有抵扣的進項稅計入什么科目。2、那剩下的成本又計入什么科目。麻煩老師幫我寫一下分錄,謝謝
老師,想問個問題,進項不含稅金額700萬稅額91000,應繳納稅額14萬,然后銷項不含稅金額500萬,預收74萬,問無票應該懟多少錢
快離職了還是外聘人員,公司未經我同意用我應聘時身份證復印件招標,我當面拒絕,但同事讓我找領導
24年11月開的發票,25年4月才付款,這張發票還可以用嗎?
怎么看本年增值稅減免額和其他稅款減免額
增值稅納稅表附表二的本期認證相符且本期申報抵扣,本期是指本年還是本月?
其他債權投資的攤余成本不是1045嗎?減去900的公允價值應該是145啊
老師好,小企業會計準則,24年12月利潤表中“所得稅費用”圖一,但是這個所得稅費用2156.79是23年匯算清繳交的所得稅,在填匯算清繳表,請問這個所得稅費用好像沒有地方可以填圖二。請問這個2156.79是不用填是嗎?
購買實驗室用的試劑,計入什么科目
老師,香港人開的公司是大陸的,那分紅有稅嗎
老師您好 我們執行小會計準則 有三個設備折舊以前按5年折舊的 但是稅法規定設備折舊10年 現在調整賬目 設備金額比較大折舊也比較大 利潤分配未分配余額一下增值了60多萬 這樣會不會有點跨越太大了應該怎樣做呢老師
老師,您好!一般納稅人收到自產自個體戶免稅票可以直接抵扣9個點增值稅嗎
老師,稅負為1.9的
500萬?無票收入)*稅率-91000)/(500萬?無票收入)=1.9% 求無票收入就可以了
結果是多少呢我身邊朋友幫我算了一個我想看看是否一致,她算的34萬多
你好,你們單位的稅率是多少的?
老師是13的
沒有無票收入了 500*13%-91000)/500= 這個出來的稅負就高于你的1.9%了。
不用在意稅負就求無票收入金額
你當時算的時候這個500考慮了嗎?不含稅金額500萬。
這么算對嗎
這樣得繳好多了 你的稅負11.84% 太高了