你好;? 你去看看 是不是調了數據; 沒有調整的話; 有可能還是軟件的問題的? ?
老師您好!我家有一些服裝是外采的不是自己家生產的,我家財務軟件和業務軟件不通,入庫和出庫需要手工在財務軟件記賬,我外采這些做賬是根據供應商付款單做借庫存商品,貸-銀行存款,然后月末銷售會計根據業務軟件出具一份進銷存報表給總賬會計做入財務軟件,但是這個進銷存報表里面包括了外采商品的入庫數量與金額,這樣財務軟件在庫存商品這里做重復,而且這個外采的付款,一般都是橫跨好幾個月能付完,一般都是先付30%訂金,再付60%貨款,全部入庫后再付10%尾款,而且這個總貨款在開始付訂金的時候是預估的,真正的總貨款只有在商品全部入到倉庫后才會確定下來準確的總貨款,我們再根據已付的款項付最后的尾款
老師我想問一下資產負債表上應交稅費和稅務局上不一樣怎么辦?我接手前任會計的賬,他有些科目數額不對。9月份應交稅費-增值稅貸方余額為24953.54,稅務局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會差這么多,因為我們每個月都是正常繳稅,按道理不會出錯,每個月就是開多少發票算多少銷項,抵扣多少進項就算多少進項,并且進項票也是跟著成本走的,勾多少進項就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調整,然后多記一個應收賬款,這樣的話銷項稅不就是多了嗎?然后應收賬款的話,如果他比我們公司真正的應收多的話,我考慮提一個這個壞賬準備把它盡量沖平但是我不知道這么做對不對。 或者我看到有些簡單粗暴的直接調整當月無稅收入多記一個銷項?求老師解惑,感謝
某零售企業(一般納稅人)2020年10月初“庫存商品”賬戶余額15000元,“商品進銷差價”賬戶貸方余額3900元,10月份發生下列經濟業務。(1)、購進商品取得專用發票,進價金額43290元,進項稅額5627.7元,款已付,商品入庫,售價金額50000元。(2)、銷售商品取得不含稅售價金額:51000元,款已收到現金存入銀行,同時結轉商品銷售成本。(3)、盤點商品,商品實存金額大于賬面金額的差額為150元(售價),原因待查,上月綜合差價率26%。(4)月末按綜合差價率計算法計算并結轉本月已銷商品應分攤的進銷差價。要求:①做出上述業務的會計分錄。2計算“庫存商品”和“商品進銷差價”賬戶的月末余額,計算月末庫存商品的進價金額。題目是完整的可以把完整的234題會計分錄寫一下嗎還有計算還有要求②的計算怎么算問好幾次啦都沒人回
老師 我碰到個問題實在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時間順序是這樣的,2018.3月份公司購買車子(附電子回單一張) 憑證如下 借:武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬 貸 銀行存款 59萬 2019.4 收到車輛發票 借 固定資產 -車輛 75 進項 12 貸 其他應付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬 轉給了 陳某 張某 如 借 其他應付款 -王某 87 貸 其他應付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 , 但是應付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬 我應該如何清理呢 老師 麻煩詳細一點 然后到2022年 我理賬 ,想把那個應付賬款-恒星汽車借方59萬清掉 ,做了借 其他應付-王 87 貸 應付賬款-恒星 59萬 長期借款-車貸 28萬 這樣就我應付賬款清理了,但是 其他應付款又掛了這么多 。 實際上 買這個車 就是公司付了59萬 ,每月通過王培付貸款 共28萬 不應該有這么多余額 我應該如何清理啊
老師,昨天那個問題今天上午速達財務軟件服務給解決了,資產負債表應付賬款預付賬款和賬上的和進銷存的都一樣了。但是下午又出現另外一個問題了,進銷存的應付賬款期末余額比賬上的應付賬款期末余額多,我查了下還是差2022年3月10月,3月末差17萬多,3月末到9月末多了17萬多,到10月末多了9萬多。老師,這種情況賬和進銷存不符,還是軟件的問題嗎?是不是我中間3月末有沒沖平的供應商賬,我查了分錄都是經過進銷存做的賬啊。
小規模納稅人出租非住宅,一年租金25萬元,租金一次收取,并開了百分之5的普票,請問老師增值怎么交?所得稅怎么樣申報,房產稅,土地使用稅,印花稅怎么樣交?
財管今天為啥選不了倍速 老師
登錄個人所得稅APP,點擊底部菜單欄的“辦&查”選項; 其次,點擊“發票管理”下的“我的票夾”功能; 然后,進入“我的票夾”后,系統會自動顯示“我購買的”和“我銷售的”兩種歸類方式,自然人的鐵路客票和航空客票將顯示在“我購買的”類目中。 最后,納稅人可以在“我的票夾”內獲取電子客票! 老師,我是通過攜程訂的機票,攜程給我開的經紀代理服務*代訂機票普通發票,昨天有位老師告訴我獲取機票方式如上,可是我進入個稅按照步驟操作,沒有找到機票,老師知道這是為什么嗎?
公司社保開戶的時候必須要填一個人的信息嗎
申報工商年報時候,社保信息那塊人數寫的0但是天眼查上出來是社保信息暫無,不是應該顯示人數是0嗎
老師,請問公司采購京東卡后怎樣做賬,員工領用怎樣做賬,麻煩給個分錄,謝謝
小規模公司開1稅點專票10萬,所有費用由我們公司成都,這個費用是怎么算?我們也給他開10萬普票。
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師,前天調了報表應收賬款、預收賬款、應付賬款、預付賬款的報表公式,原來預付賬款=預付賬款期末借方+應付賬款期末借方,后來改成了預付賬款=預付賬款期末余額,這個邏輯好像都不對吧,不應該是預付賬款=預付賬款期末借方余額+應付賬款期末借方余額嗎?我這每個供應商期末預付賬款、應付賬款只留一個科目,另一個科目余額是0啊
你好1.? 你是調整的重分類的公式; 正常是不會有什么問題的;? 正常公式是這樣的:資產負債表的應收帳款=應收帳款(借方余額)%2B預收帳款(借方余額)-壞賬準備(貸方余額) 資產負債表的預收賬款=預收賬款(貸方余額)%2B應收賬款(貸方余額) 資產負債表的應付帳款=應付帳款(貸方余額)%2B預付帳款(貸方余額) 資產負債表的預付賬款=預付賬款(借方余額)%2B應付賬款(借方余額) ,你檢查下 看是否與這個一致
老師,軟件的改萬之后是這樣的。資產負債表上的數和總賬的余額是不應該一樣的吧,應該是和你給的公式算的結果是一樣的吧
像你這樣改完之后,就能和進銷存一樣了唄,帳上沒計提壞賬準備,可以不減壞賬準備貸方余額嗎?
你好; 是的; 最終這樣就是對的哈;? 那 負債表里面的數據有可能就會和你總賬有差異的; 這樣 是可以的