你好,這個肖像寫的不對,應該是進項轉出。
老師,如果發現18年的有一筆分錄錯了,例如:借:庫存商品 20 借:應交稅費~應交增值稅 10 貸:應付賬款 30 現在20年調整分錄,是不是先沖紅18年這筆分錄,金額寫成紅字就可以,然后再藍字更正一筆正確的分錄,借:庫存商品 20 借:應交稅費~應交增值稅 10 貸:現金 30 ,這樣對?這樣調整要不要用到以前年度損益調整這個科目??還是??
老師你好,我們公司去年收到的發票當時直接做到了。借 主營業務成本 應交稅費_應交增值稅 貸 銀行存款 現在這個發票對方開錯了,準備紅沖掉,那我們是不是應該 借 銀行存款 貸 以前年度損益調整 應交稅費應交增值稅 借 以前年度損益調整 貸 應交稅費_應交企業所得稅 不管去年公司是否虧損,都要補繳企業所得稅是嗎
老師,我司退貨給供應商,供應商給我們開了紅字發票,這個貨物是在22年記入成本費用里了,現在這樣做分錄可以嗎 借:銀行存款1920 貸:以前年度損益調整1699.12 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)220.88
老師 ,我司退貨給供應商,供應商給我們開了紅字發票,這個貨物是在22年記入成本費用里了,我在23年做的分錄 借:銀行存款1920 貸:以前年度損益調整1699.12 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)220.88 如果我要改22年的報表,應該怎么改,如果返回到22年應該怎么做憑證(1920退貨款是23年收到的)
老師,剛才咨詢了其他老師,22年銷售出去的商品,今天才收到款,她讓我這樣做分錄,對嗎? 借:銀行存款 貸:以前年度損益調整 應交稅費-應交增值稅 我想問下,以前年度損益調整,在哪里添加科目?不會添加
小菲老師,我們承包了一個工程,包含施工和輔材,我想問下我們可以享受簡易計證3%,同時在開具發票和你訂合同的時候需要注意什么?
未分配利潤很大怎么辦?
老師,我們承包了一個工程,包含施工和輔材,我想問下我們可以享受簡易計證3%,同時在開具發票和你訂合同的時候需要注意什么?
請問一下老師貨物流,需要附什么?
老師,有一家公司 報工資的時候 漏報了幾個臨時工的工資 期中有三個是1000塊錢的 已經產生個稅了 現在可以更正申報嗎
這個是企業所得稅0.03是什么
紙質普通發票,開了紅字要拍照驗舊嗎
歐老師接一下我的問題,其他老師勿接
請問老師,關聯業務申報,108投資總額填認繳金額還是實繳金額,還是其他金額
買賣合同印花稅滯納金怎么計算?歐老師回答其他老師勿接
寫錯了 是進項稅額轉出
對的,是的,正確的可以