你好,當月有收入的可以直接做主營業(yè)務成本。
#提問#假如一家食品批發(fā)公司 當日銷售 借:應收賬款100 貸:主營業(yè)務收入88.46 應交稅費-應交增值稅11.54 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務成本70 貸:庫存商品70 退回之前銷售商品 借:主營業(yè)務收入44.25 應交稅費-應交增值稅5.75 貸:應收賬款50 結(jié)轉(zhuǎn)退貨成本 借:庫存商品50 貸:主營業(yè)務成本50 收款時 借:銀行存款50 貸:應收賬款50 請問像這種情況可以直接減去退貨入賬嗎? 當日銷售 借:應收賬款50 貸:主營業(yè)務收入44.25 應交稅費-應交增值稅5.75 結(jié)轉(zhuǎn)銷售商品 借:主營業(yè)務成本20 貸:庫存商品20 收款時 借:銀行存款50 貸:應收賬款50 可以這樣入賬嗎?
請問:招標代理公司,計提工資時,借,勞務成本;貸,應付職工薪酬。 發(fā)生專家評審費時:借,勞務成本;貸,庫存現(xiàn)金。 收到服務費時,借,銀行存款;貸,主營業(yè)務收入、應交增值稅銷項稅。 結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄:借,主營業(yè)務成本;貸,勞務成本。這樣做分錄對嗎?
老師,房地產(chǎn)經(jīng)紀公司(小規(guī)模)在交接時沒有做成本結(jié)轉(zhuǎn),即只做 借:銀行存款(房地產(chǎn)開發(fā)公司轉(zhuǎn)入服務費) 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 但前會計己經(jīng)報掉稅并扎完了賬,還可以再補結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?即再把這一步補完,即 借:主營業(yè)務成本(員工工資) 貸:應付職工薪酬
請問,公司提供技術(shù)服務,月底可以不結(jié)轉(zhuǎn)成本,直接做借:主營業(yè)務成本,應交稅費—應交增值稅(進),貸:銀行存款嗎
您好!公司提供技術(shù)服務費,在靈活用工平臺臨時找人去做,當月有收入,成本可以直接做成 借:主營業(yè)務成本,應交稅費—應交增值稅進,貸:銀行存款嗎,還是要計提一下成本再結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
老師,那如果勞務公司和甲方簽的合同稅率是9%那勞務公司就不能選擇簡易計稅,也不能差額納稅是不是這樣
老師你的意思是一般納稅人只有選擇簡易計稅才可以差額征收,稅率是5%.然后進項也不能抵扣,然后如果按一般計稅的稅率開票,就不能差額,只能銷項減去進項
最后一道題,哪位老師幫幫我一下,我就不麻煩老師了,謝謝老師,您辛苦了
個體工商戶,每個月開票金額不超過10萬,是不需要繳稅的是吧
老師,會算清繳資產(chǎn)總額平均值怎么計算
開100萬9%工程發(fā)票出去,收97萬9%工程發(fā)票進來,合理嗎?
麻煩講下異地預繳各種情況下的預繳稅率呢
老師,有兩個公司共同設立成立的一個新公司,然后這兩個公司想做一個入股協(xié)議,應該怎么寫呀?
制造業(yè)的原料料,人工,輔料以及水電等占比是多少呢
請問收到客戶退的貨款可以貸紅字應收賬款嗎?這樣作分錄嗎?
如果先計提成本是 借:勞務成本 ,應交稅費—應交增值稅進,貸:應付賬款嗎
可以的,可以這么做的。