同學你好 這個要寫的 填寫納稅調整項目明細表
你好老師,22年手續費、利息收入今年做的以前年度損益調整,那我做2022年度財務報表時要把這個數據寫進去嗎》?企業所得稅匯繳時做到哪個表格哪個格子里
您好老師,22年銀行手續費未入賬,今年入賬了做的以前年度損益調整,問題一:那2022年年度財務報表這個費用要填寫在利潤表里嗎?問題二:做22年匯算清繳填寫在納稅調整明細表哪個欄次內?
老師,我們是農貿公司小規模納稅人,我2022年第四季度報所得稅時,誤填報了第三季度的財務報表和相關數據。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財務數據一樣 今天要做匯算清繳發現這個問題,我就把去年第四季度的填的三季度財務數據改為正確的第四季度的財務數據了,但是所得稅報表報表稅務局不讓改動。 我現在填匯算清繳表格,先讓資料報送去年的財報,我就上傳了實際第四季度的財務數據。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調整事項。 我的問題是:去年12月的所得稅報表和現在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調整項,這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報,和匯算清繳表格第一頁
請問老師,去年工資一部分今年計提的,做的以前年度損益調整,那我匯算清繳時這部分是一起做到工資調整明細表里嗎?還有這樣我第四季度報表和企業所得稅是不是要重新更正申報了
你好老師,我跨年度調減了成本,在1季度做了以前年度損益調整,我在企業匯算清繳的時候年度財報表是填哪個數?是去年期末數嗎?調減成本的金額是填在105000表的其他項里面嗎?
南沙出口到胡志明,海運費里面的文件費,碼頭費報關費等這些費用能打包一起開零稅率嗎?
企業已實繳,現在想變更法人和股東,是不是要交個稅,看財務報表的未分配利潤嗎
老師好,請問這道題A選項會計分錄怎么做?為什么應當計入所有者權益?
老師,我公司是一般納稅人,去年8月份的增值稅沒有繳納,現在繳納的話可以用現在的進項抵扣增值稅嗎
進項稅額10萬,按照行業的稅負率,我只抵扣了8萬,剩余的2萬還用做會計分錄嗎?如果做的話,會計分錄應該怎么做?
老師,增資擴股需要什么資料?
做商貿類的賬時,要在財務軟件啟動數量金額式嗎?還是可以不用這么麻煩的。這個數量金額我另外用表格做,做賬的時候直接根據發票上的金額做?
老師,24年工會經費四季度多提了,也繳了費沒有退,25年少計提了相應部分,匯算時要調整嗎?
老師,有配合稅局核查的 關系出口報關單的情況說明嗎,最好是有整理報關單合同編號所屬期的這樣的表
老師你好,小規模納稅人勞務派遣3%的稅率,可以減按1%嗎
那22年第四季度報表要重新申報嗎
你匯算清繳調整就可以了