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租別人廠房,期限是從22.12.18開始,期限1年,1月打的款,2月開發票,請問,1月沒開發票,怎么攤銷,怎么做會計處理

2023-03-22 15:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-22 15:21

你好,12月份開始借管理費用貸其他應付款 然后一月份借管理費用 貸其他應付款, 借其在應付款貸銀行存款, 然后二月份開了發票紅沖之前的借其他應付款,借管理費用負數, 然后再做發票的借管理費用在期的應付款,三月份借管理費用 貸其他應付款,以后每個月按月分攤就可以的。

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你好,12月份開始借管理費用貸其他應付款 然后一月份借管理費用 貸其他應付款, 借其在應付款貸銀行存款, 然后二月份開了發票紅沖之前的借其他應付款,借管理費用負數, 然后再做發票的借管理費用在期的應付款,三月份借管理費用 貸其他應付款,以后每個月按月分攤就可以的。
2023-03-22
就從23年1月開始攤銷12個月
2023-03-22
從12月1號開始租賃的嗎?如果是的話,12月1號就開始,譚瀟你沒有開發票的那一部分也可以攤銷發票,到了之后再紅沖再做發票的。
2023-03-22
同學您好,您可以借預付賬款--房租貸銀行存款,按月攤銷進成本費用,借成本費用貸預付賬款
2021-03-29
您好,一月份的話,借 預付賬款 6? 貸 銀行存款? 然后每個月? 借 管理費用 2? 貸 預付賬款2
2023-07-13
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