同學您好,發票回來有差異就要沖重做正確的,否則可以不沖的
老師好,一般納稅人9月份我做了費用暫估,沖銷這筆暫估可以12月份再沖銷嗎
老師,我去年12月份暫估了一筆費用,1月份票到了,第二筆紅沖是對的嗎?但是我現在用銀行付了錢,這種紅沖以后,應付賬款還是掛著,我要怎么辦呢,,還有沖的是去年的費用,是不是要用以前年度損益啊
有筆庫存商品12月還沒有收到發票,5月份入庫做了暫估款,請問12月需要將暫估款沖回嗎?
老師,去年12月份發票未到,做了暫估,今年2月份要做股權變更,暫估需要沖掉嗎?
老師,我去年12月份暫估了一筆費用,請問需要沖嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
我想的是發票只能回來一部分,可不可以不沖,然后匯算調增剩余部分呢,不然要調賬有點麻煩
同學您好,你好,也行的,這種情況也可以
但是應付賬款的二級科目是暫估費用,發票分別好幾個供應商開具的,二級科目就會不清楚這個
這個要核對清楚的可以與對方定期對賬