你好,可以的,屬于2022年的
老師,我們公司在2021年11月申報出口的,請問要退稅的話是不是要在4月30日之前完成,現(xiàn)在還有這種申報期限嗎?這是公司的第一筆退稅,請問我是不是要在4月15日之前完成才行,否則不能享受退稅了,也就是說在申報了3月的增值稅后就要申報退稅了,要在3月份申報的增值稅中申報出口的那個銷售收入,然后把進項發(fā)票認證在3月才能在4月退稅
老師你好,我請教一下,我們是外貿(mào)企業(yè),報關(guān)單上的出口日期是2022年的4月8號,但是收到的進項發(fā)票對方單位是10月13號開具的,于是我們的出口發(fā)票也是這個月才開具,在這種情況下,這張進項發(fā)票還能出口退稅嗎?有時間要求嗎?
老師,我們2022年出口退稅一批自行車,當時發(fā)票未開,2023年發(fā)票3月現(xiàn)在能不能開?我們公司目前一直未收匯,這個款項預計4月份才能收到,這邊4月份能不能辦理退稅?我們這退稅屬于2022年還是2023年?
?老師您好,我們2017年一月份開的建筑發(fā)票,當月沒有在施工地預繳稅款,二月份才交,現(xiàn)在被系統(tǒng)篩出來了,要求我們補交稅款,但是二月份交的還不能退,只能抵以后這個地區(qū)的預繳稅款,請問這樣的該怎么處理?
要求請會做進出口貿(mào)易的老師來回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬有相對應報關(guān)單,2023年3月份收到這筆出口貨物進項發(fā)票100萬,稅務局要求我們要開出口發(fā)票才可以退稅,在2023年4月開出口發(fā)票200萬,請問現(xiàn)在我們要做2023年2月和3月的賬,這個兩筆分錄該怎么做呢?請老師寫成帶有數(shù)字的分錄,謝謝!請會做進出口貿(mào)易的老師來回答!多謝了
老師,我們是內(nèi)賬,財務賬里邊的預收賬款有余額的,業(yè)務端的預收賬款沒有余額了,要怎么調(diào)賬呢,具體分錄怎么寫
裝修費發(fā)票,金額10萬,公司是小規(guī)模企業(yè),執(zhí)行小企業(yè)會計準則,這10萬裝修費可否直接入費用不去累計攤銷?
老師,給對方開票10001元,結(jié)果對方公戶給我們少轉(zhuǎn)1元,溝通后,對方用個人賬戶給我們公戶轉(zhuǎn)了1塊錢,這樣能成嗎?
老師,公司建廠房租出去的話,這個折舊計入主營業(yè)務成本嗎?
個體戶交經(jīng)營所得稅是多少萬以內(nèi)可以不交
辦事處裝修費用入什么科目?
老師,我們公司買了二手車,并開具增值稅專用發(fā)票50萬,然后又開了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票11000,我怎么入賬啊
老師,設(shè)計費,開票的編碼選哪個?
給職工的福利,比如油費補助,餐補,電腦補貼,單獨發(fā)放不計入工資的,是否要拿票回來?
老師,您好!B選項作為自產(chǎn)的又不是用于投、分、送,為啥要交消費稅呢?
那老師在4月17日沒有辦理2022年的退稅影不影響呀?在2023年是可以繼續(xù)收齊繼續(xù)退嗎?
你好,不影響的,可以的,盡快退就行。跨年可以退的。
還請問老師個問題,我學咱們課程看有國家外匯管理局申報未收款要做延期,可是我登錄上去沒有那個界面,這個我怎么處理,是找銀行嗎?
報關(guān)之日起90之內(nèi)的能收到貨款的不需要做延期報告,在九十天之內(nèi)收不到錢的需要做延期報告,延期報告需要在出口之日起三十天只能做,如果超過三十天的只能到外匯局做現(xiàn)場報告
老師,我們出口日期2022.12.05,到今天3月22日了,要去現(xiàn)場做延期了對吧?已經(jīng)超過90天了,對企業(yè)有沒有影響呀?
對的,是的,這個不影響。
盡快的辦理,因為有些地方他要求嚴格的話,很多跨年的他不給退。