以前年度的嗎 那你們已經繳納的企業所得稅,你可以剩余的分紅
老師 公司明年不怎么盈利 可是出來的未分配利潤這么高 所以老師做內賬這塊有沒有合理的辦法 拉低一下
老師,年度的累積利潤過高怎么處理啊?有什么辦法,可以降低利潤
老師:合伙企業年末利潤大,有什么可以降低利潤的方法?
老師,一家企業利潤高,有什么安全的方法可以降低利潤,然后等到企業經營不好的時候再調回嗎?就是具體做什么會計分錄?
請問一下老師,公司產品利潤太高,有沒有什么合規的辦法降低一下稅務利潤,
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
就是2022年度的
因為代賬公司做的賬務,前幾天才看到年累計利潤是480萬
你好,那你看下實際利潤是這些嗎?有沒有那種沒有發票,沒有做賬務處理的,你今年匯算清繳之前把發票補進來。
有一些業務項目合作伙伴沒領分成
比較難保證匯算清繳前發票全部到位
同時,涉及的金額也就100來萬
那就得交稅 最晚匯算清繳取得發票 你可以考慮下年終獎或者工資
我們每個季度預繳企業所得稅都正常,按利潤表去繳納了稅金,那匯算清繳的時候就不會再補繳了吧?
那匯算清繳你需要有調整的項目嗎?如果沒有的話,不需要補。