借:應(yīng)付職工薪酬
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸:銀行存款
老師,上個(gè)月某員工的工資是8000元,給他多扣了90元的個(gè)稅,這個(gè)月得給他初發(fā)回去。這分錄得怎么做?上月的分錄是:借,應(yīng)付職工薪酬8000 貸,應(yīng)交稅費(fèi) 個(gè)稅收90 貸,銀行存款。然后后當(dāng)月計(jì)提:借,管理費(fèi)用8000 貸,應(yīng)付職工薪酬8000
1月份計(jì)提工資,借管理費(fèi)用工資\\8000,冬季取暖費(fèi)借,管理費(fèi)用\\職工工資\\福利費(fèi)1000,貸:應(yīng)付職工薪酬\\工資9000元,貸方,沒(méi)有分應(yīng)付職工薪酬\\福利費(fèi)1000,貸,應(yīng)付職工薪酬\\工資8000,這怎么辦?發(fā)的時(shí)候,借應(yīng)付職工薪酬\\工資,這又怎么辦?
1月份計(jì)提工資,借管理費(fèi)用工資\\\\8000,冬季取暖費(fèi)借,管理費(fèi)用\\\\職工工資\\\\福利費(fèi)1000,貸:應(yīng)付職工薪酬\\\\工資9000元,貸方,沒(méi)有分應(yīng)付職工薪酬\\\\福利費(fèi)1000,貸,應(yīng)付職工薪酬\\\\工資8000,這怎么辦?發(fā)的時(shí)候,借應(yīng)付職工薪酬\\\\工資,這又怎么辦?
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1月份計(jì)提工資,借管理費(fèi)用\\工資8000,冬季取暖費(fèi)借,管理費(fèi)用\\職工工資\\福利費(fèi)1000,貸:應(yīng)付職工薪酬\\工資9000元,貸方,沒(méi)有分應(yīng)付職工薪酬\\福利費(fèi)1000,貸,應(yīng)付職工薪酬\\工資8000,這怎么辦?發(fā)的時(shí)候,借應(yīng)付職工薪酬\\工資9000,這又怎么辦?
不是,老師,是我們公司正常的開(kāi)票稅率是6%.然后出售購(gòu)入時(shí)13%的固定資產(chǎn),已經(jīng)抵扣了,是不是我們自己開(kāi)不出13%的發(fā)票,需要去稅務(wù)局代開(kāi)
老師也就是說(shuō)購(gòu)進(jìn)的時(shí)候固定資產(chǎn)是幾個(gè)稅率,出售就按幾個(gè)稅率繳納增值稅嗎?那如果公司稅率是6%.出售固定資產(chǎn)是不是公司自己開(kāi)不出來(lái)票,要去稅務(wù)局代開(kāi)
老師公司出售固定資產(chǎn)的增值稅是幾個(gè)點(diǎn),比如購(gòu)進(jìn)是13%都已經(jīng)抵扣過(guò)了
老師公司簽訂信息服務(wù)費(fèi)合同需要繳納印花稅嗎?還有簽訂居間費(fèi)需要繳納印花稅嗎
老師,公司處置固定資產(chǎn)需要繳納那些稅
老師你好!不含稅申報(bào)收入是1272390.83元(增值稅3%是38171.72元),本期應(yīng)納稅額減征額是12868.5元,為什么是這個(gè)數(shù),這個(gè)是怎么計(jì)算的?應(yīng)納稅額是25303.22元,????
老師,個(gè)體戶0申報(bào)怎么申報(bào)啊
老師請(qǐng)問(wèn)下一個(gè)員工2023年7月已經(jīng)離職了,可是公司還一直給申報(bào)著個(gè)稅呢,今年這個(gè)員工從個(gè)稅系統(tǒng)里做了申訴了,然后稅務(wù)讓把個(gè)稅系統(tǒng)更正申報(bào)表(就是把這個(gè)員工從個(gè)稅系統(tǒng)里的工資都刪除掉)也已經(jīng)更正好完了,那我更正2023年匯算清繳申報(bào)表時(shí)更正哪里呢,需要把2023年的那個(gè)員工工資調(diào)增是吧,那2023年的賬就不用動(dòng)了是吧
發(fā)票內(nèi)容開(kāi)的是 經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*機(jī)票款 電子普票可以抵扣瑪
開(kāi)3%或9%的建筑服務(wù)發(fā)票,當(dāng)月報(bào)工人個(gè)稅的標(biāo)準(zhǔn)是多少?只用開(kāi)票當(dāng)月報(bào)還是分幾個(gè)月報(bào)