你好,一次發(fā)放一次申報的,你在今年五月底之前能給他申報下去嗎?主要是它影響你抵扣去年的所得稅。
我們是先報個稅,再發(fā)工資 兩個月的工資一次性發(fā)放(公賬一次性轉(zhuǎn)給他們),報個稅時分了2個月報。這樣可以嗎? 因為工廠這個月發(fā)放上個月的工資,離職人員上個月和這個月的一起發(fā)。但我們報個稅的時候,只報了上個月的。這個月的還沒報。老板就想著離職人員的這個月工資留著下次再報。這樣可以嗎?
建筑公司,如果有一個員工平時不拿工資,年末一次性拿一年工資10萬,那么平時個稅系統(tǒng)怎么給他申報?最后在當(dāng)年年末12月份給他申報10萬的工資嗎?還是在次年1月15號前給他申報上一年度10萬工資呢?主要是平時一分錢不發(fā)給他,平時沒有銀行發(fā)工資給他的賬單記錄,個稅系統(tǒng)怎么申報?每個月零申報嗎?最后這個月一次性申報10萬嗎?
老師,你好,麻煩問下我們單位要發(fā)一批建筑勞務(wù)工人的工資,金額比較大,要一次性發(fā)放1-10月的工資,我報工資的時候,可不可以按月1-10月給分別申報,還是說如果一次性發(fā)放我就得一次性申報
如果我們做了工資成本,但是公司暫時沒有錢發(fā)工資,比如這個月的工資成本1萬,實際對公沒有發(fā)放,我申報個稅的工資薪金是不是依然是0元。要等到發(fā)放的時候,再申報嗎?比如12月一次性發(fā)了3個月的工資3萬,在12月申報個稅的時候申報3萬的工資就行是吧?
請問一下老師,我們1月份付了幾個專家一次性一整年的工資(2023年12月-2024年12月),因為是新錄入人員,申報時不給一次性扣除6萬元,所以如果2月一次性申報我就需要交稅,所以我做成員工借款,之后每個月做工資從借款扣除,之后每個月申報分?jǐn)倲?shù)的工資,可以嗎
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,什么意思 沒看明白
你好,就是你上一年計提的工資,想要抵扣所得稅,在次年匯算清繳之前得發(fā)下去,而且得申報個稅。
老師,這部分工資還沒有計提呢,是我建造勞務(wù)分包的成本,我的收入是40萬,要一次性給開發(fā)票,對應(yīng)的成本是工資,是36萬,但是是10個月的,我想一次性把這些工資發(fā)下去,個稅分10期申報
你好,那這個工資你在幾月份抵扣,如果在2023年抵扣的可以啊。
這個工資時要計提在2023年,成本是要如到2023年的,這是不是就是在2023年抵扣的意思
對的,是的,是這么做的。
那稅務(wù)局查了會不會罰款,這種情況,有沒有文件說可以這么操作的
沒有文件,這個怎么會有文件,這又不是正規(guī)的 政策是發(fā)放的,次月申報個稅,這個有文件你要嗎?