很有可能,如果有系統(tǒng)滯后性的話,會(huì)查得到。
,我開具增值稅電子普通發(fā)票把對(duì)方戶頭寫錯(cuò)了,當(dāng)天重新開了一張,對(duì)方購(gòu)買方能看到我曾經(jīng)開到他們戶頭上的這張錯(cuò)誤的發(fā)票嗎
電子稅務(wù)賬戶里多了一張發(fā)票能看出來(lái)是對(duì)方開錯(cuò)的,需要通知對(duì)方作廢嗎,我們是一般納稅人
請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣,這個(gè)月銷售方發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤要重開,我給對(duì)方開了紅字信息表,銷售方開了紅字發(fā)票。然后又把開錯(cuò)的這張票重新給開了一張,金額不變,這種情況從頭到尾應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?進(jìn)項(xiàng)稅什么的是需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,我們今年做工商年檢,是去年的情況,實(shí)收資本也是去年的情況。我們今年交的實(shí)收資本明天工商年報(bào)在體現(xiàn)對(duì)不?
老師,公司對(duì)公賬戶支付給公司自己,借當(dāng)其他應(yīng)付款。 袋銀行存款,是不是不對(duì)呀?
老師:電子稅務(wù)局收驗(yàn)證碼的手機(jī)號(hào)碼換了,收不到驗(yàn)證碼了,在電子稅務(wù)局怎么變更手機(jī)號(hào)碼
勞務(wù)派遣公司代支付的勞務(wù)派遣費(fèi)匯算清繳的時(shí)候需填入應(yīng)付職工薪酬那個(gè)表嗎?
工商年報(bào)的填寫:?jiǎn)挝焕U費(fèi)基數(shù)城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)是全員的總和基數(shù)嗎?
老師應(yīng)交稅費(fèi)期初余額是13000,借方發(fā)生額是110577.20,貸方發(fā)生額144685.2,這個(gè)期末余額怎么算,
小規(guī)模減按1個(gè)點(diǎn)交稅,減免的2個(gè)點(diǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,申報(bào)年度匯算清繳時(shí)算營(yíng)業(yè)外收入的政府補(bǔ)助嗎
畜禽產(chǎn)品稅率多少,(如雞蛋)
老師,你好,公司購(gòu)買的電腦,開的專票,那費(fèi)用待攤是用不含稅金額吧,進(jìn)項(xiàng)都抵扣了
老師,所得稅匯算清繳,補(bǔ)交稅款,賬務(wù)處理
電子普通發(fā)票開錯(cuò)了怎么辦?
紅沖重新開就可以的
開復(fù)數(shù)的是什么情況下
你好,紅沖這個(gè)不就是開負(fù)數(shù)發(fā)票。紅字發(fā)票也是負(fù)數(shù)發(fā)票。
開具紅字專用發(fā)票也是,專票作廢。
只要是電子的發(fā)票,不管當(dāng)月還是跨月的,都需要紅沖。
老師是說(shuō)的開錯(cuò)的都需要沖紅嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
如果是我開的發(fā)票作廢,就得,選擇銷售方申請(qǐng),?以抵扣,為抵扣,怎么選,他們拿去抵扣了,怎么辦。
你好,這個(gè)購(gòu)買方認(rèn)證了沒有,購(gòu)買方認(rèn)證了的話,購(gòu)買方給你開紅字信息表。
如果購(gòu)買方那邊沒有認(rèn)證,你選擇銷售方。