這個你看單位能用上不合理就行。
老板買了手機開了單位抬頭的專票,可以計入辦公費里么?可以抵扣進項嗎
公司老板不知道哪里拿來好多的汽車加油發票, 抬頭是公司名稱,發票內容是汽油和金額。 這樣的發票可以做費用成本嗎?可以所得稅稅前抵扣嗎?
老師,21年每月都有客服手機充值,報銷只有支付寶充值截圖憑證,已計入“銷售費用”,而且這些手機號無法開出發票,現在有公司5個員工開具以公司名稱抬頭的發票(手機號不是這些客服手機號),抬頭是公司名稱,但備注有員工個人手機號。請問這些發票能抵這些無發票的報銷憑證嗎?
老師好,請問老板買了部手機開的公司抬頭發票,專票,可以用來抵扣嗎
老板私人買的電視手機這些開票抬頭用的公司名稱,可以拿來抵白條入辦公費嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎