借銀行存款。帶其他收益。應(yīng)交增值稅。 借管理費用等。待應(yīng)付職工薪酬。借應(yīng)付職工薪酬。貸銀行存款。
收到個稅手續(xù)費返還,需要交增值稅嗎?如果全部獎勵給辦稅人員如何賬務(wù)處理呢?
請問,個稅手續(xù)費退還,公司獎勵給辦稅員,會計分錄如何(含末級)?謝謝
個稅手續(xù)費退回獎勵給辦稅員的話如何做賬務(wù)處理
請問個稅手續(xù)費退回后怎么做賬務(wù)處理?? 1、退回公賬 不作支出 給辦稅員 ?? 2、退回公賬 后續(xù)支付給辦稅員???? 兩個分別怎么做賬務(wù)處理????
退的個稅手續(xù)費,不獎勵給員工要交增值稅? 獎勵給辦稅人員要不要交增值稅的? 不管有沒有獎勵辦稅人員都要交增值稅嗎
老師,現(xiàn)金折扣影響企業(yè)所得稅嗎?
區(qū)分固定性經(jīng)營成本和固定性資本成本,老師什么區(qū)別呢
哪位老師看看這道題怎么做,謝謝啦
老師,前年做賬,借:管理費用-10萬,貸:應(yīng)付職工薪酬-10萬,截止去年匯算清繳時未發(fā),企業(yè)所得稅納稅調(diào)增10萬,然后賬上一直掛著應(yīng)付職工薪酬10萬,今年查賬時,發(fā)現(xiàn)前年的應(yīng)付職工薪酬10萬是當(dāng)時計提多了,現(xiàn)在這個賬怎么做?這個稅怎么處理?
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規(guī)模,4月中旬來了一張發(fā)票產(chǎn)生了增值稅銷項稅額,600多元,現(xiàn)在應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師公司在去年12月份計提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產(chǎn)生所得稅,導(dǎo)致了所得稅一直有余額沒結(jié)轉(zhuǎn)掉,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?賬都結(jié)完了
老師,查帳征收個體戶準(zhǔn)備注銷,由于以前給員工發(fā)工資,沒有申報工資薪金,是補申報還是怎么處理?
費用的沖減和成本的沖減都需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現(xiàn)在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變?yōu)樨?fù)數(shù)?
獎勵給辦稅員的話取得的這部分收入也需要繳納增值稅是嗎?
因為這個錢是稅務(wù)局給企業(yè)的。。是企業(yè)的收入要交增值稅。然后企業(yè)再自行給個人。