需要交 不 單獨繳納 財產租賃所得
我司與個人簽訂合同,比如100萬,對方代開發票給我司,他收到100萬,需要個人所得稅匯算嗎?也就是這個個人需要補繳個人所得稅稅嗎?老師,幫我解答,謝謝!
老師好,請問公司租用個人的車辦公使用,合同約定該車產生的所有費用由公司承擔,但個人不能提供發票給公司,請問我們可以用個人寫的收據入賬嗎?如果可以租金能在所得稅前扣除嗎?還有需要代扣個人所得稅嗎?謝謝老師!
老師好,支付給內部單位的個人專家咨詢費,需要開增值稅發票嗎?需要繳納個稅嗎?交個稅是按偶然所得還是和工資合并計稅呢
老師好,請問個人車輛有償提供給企業使用,簽訂合同,個人開具增值稅發票,還需要繳納個人所得稅嗎?如果交,這個個人所得稅要和工資個稅合并匯算清繳嗎?謝謝。
老師好,請問個人給企業代開的現代服務發票,需要企業代扣代繳個人所得稅,這個個稅企業代繳后,次年個人所得稅匯算清繳還退嗎?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
老師,小規模停車場公司,2類收入,收取的經營租賃車位費收入,5%稅率,科目用其他業務收入對嗎?收取的1%稅率的服務費收入,科目用主營業務收入對嗎?
是經常發生的嗎?如果不是的話,可以做到其他業務收入,經常發生的也可以做到主營業務收入。
是經常發生的,我公司承辦的車場運營。
那就都做主營業務收入的
1月我公司與上一家車場公司進行交接,由上一家公司代收的車位費和服務費,共50萬,本月一次性轉入我公司,其中上一家公司已開發票的金額是30萬,請問這50萬如何入賬?最省稅的方式。
你好,你和上一家公司是什么關系的?
沒關系,兩家都是停車場公司,承包車場,上一家1月到期,我公司接手。
對方已經確認收入的這一部分,你們不需要再開出發票去得多,營業外收入 剩下的部分開發票確認主營業務收入
營業外收入,所得稅不能免是吧,我能不能掛往來款,其他應付款?以后慢慢沖銷有風險嗎?
剩下部分我這個季度不入收入,下個季度再入行嗎?
你好,可以的,你能紅沖了可以。
您說的紅沖是什么意思呀?
退錢回去的。你上面不是寫的沖銷。
下半年計劃對車場進行經營改造,我可以在這個季度預提裝修款嗎?一季度不想納稅,如果年底前裝修沒做,再沖回來繳稅就行吧。如果裝修,我可以用其他應付款里面的錢嗎?相當于轉入和轉出帳不是一家公司了。
可以的,可以這么做的。
那我沒開過發票的那部分收入,也可以這么處理嗎?按往來走,不走收入?
你好,可以的,無票收入和有發票的一樣做。
這樣就最省了,謝謝老師。
不用客氣,工作愉快