借應收賬款,負數 貸主營業務收入,負數 應交稅費負數 借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費。
老師,你好,我們五月份給客戶開了普票,寄過去了,但是客戶說沒收到,現在要求重開,那我作廢重開的話普票就少著一聯,這個要怎么處理?
老師好,公司去年12月份代開了一張157000的專票??蛻艚衲?月份把錢打過來了。但是客戶想讓我們把原來的票作廢,重新開過。 我們根據客戶要求,7月開了紅字發票。重新開了專票。 請問這個會計分錄應該怎么做啊?
老師,12月開給客戶一張專用發票??蛻粽f開錯型號,需要作廢,現在是1月,跨月跨年了,這種需要怎么處理呢?重開的話,能把12月份的收入和1月份的合在一起開嗎?
老師,我們是小規模納稅人,7月份開出去了一張6萬的增值稅電子普票,后來當月7月份這張普票又退回來了,我們開了負數發票沖減了,請問一下這種一正一負相抵的增值稅電子普票該怎么做賬務處理呀?
你好老師 去年12月份開了一張電子普票給客戶 2月份作廢 重開一張普票 金額都是一樣的 請問下 需要怎么做賬務處理并寫分錄
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅???咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
老師:稅務局做股權變更是不是等法人賬號
摘要怎么寫 這是相互沖減嘛
紅沖某某業務收入,確認某某業務收入。
確認收入 不是借 銀行存款 貸應收賬款
確認收入是做收入的意思,最起碼得有主營業務收入,你上面這個是收到欠款。
款12月份已經收到 那現在還要寫收入分錄還是按你說的分錄就可以了
你好,對的,是的,需要的,你不是之前紅沖了一次。
寫收入分錄 借銀行存款 貸應收賬款 是嗎
實際上收入是微信收到的
你好,收入的分錄是借應收賬款或者是銀行存款,貸主營業務收入,應交稅費,之前欠了錢沒有收到,現在收到的是收回欠款,借銀行存款,貸應收賬款。
還是借銀行存款 貸 主營業收入 應交稅費 應交增值稅
你好這個是確認收入。
我都搞懵了
12月開出去的普票 貨款也收到了 現在怎么做完整的分錄
2月份作廢了12月份的 重開了票
借銀行存款 貸主營業務收入應交稅費,12月份做這一個。
借應收賬款,負數 貸主營業務收入,負數 應交稅費負數 借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費 2023-03-20 14:16 二月份兒做這個的呀。
因為錢沒有退回來,銀行存款不能做,所以用一個往來科目代替啊。
2月份只要做你說的兩次分錄就好了是吧
老師 我想問下 收到貨款 借銀行存款 貸應收賬款 借銀行存款 貸主營業收入 應交稅費 這兩者的區別在哪
第一個是收到欠款,第二個是確認收入,第一個沒有做收入。
那如果銀行收到貨款 我是直借 借銀行存款 貸主營業收入 應交稅費咯
可以的,可以這么做的。
沒有開票收入
無票,收入和有發票的一樣