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Q

你好老師 去年12月份開了一張電子普票給客戶 2月份作廢 重開一張普票 金額都是一樣的 請問下 需要怎么做賬務處理并寫分錄

2023-03-20 14:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-20 14:16

借應收賬款,負數 貸主營業務收入,負數 應交稅費負數 借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費。

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快賬用戶4374 追問 2023-03-20 14:23

摘要怎么寫 這是相互沖減嘛

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齊紅老師 解答 2023-03-20 14:24

紅沖某某業務收入,確認某某業務收入。

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快賬用戶4374 追問 2023-03-20 14:40

確認收入 不是借 銀行存款 貸應收賬款

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齊紅老師 解答 2023-03-20 14:42

確認收入是做收入的意思,最起碼得有主營業務收入,你上面這個是收到欠款。

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快賬用戶4374 追問 2023-03-20 14:49

款12月份已經收到 那現在還要寫收入分錄還是按你說的分錄就可以了

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齊紅老師 解答 2023-03-20 14:50

你好,對的,是的,需要的,你不是之前紅沖了一次。

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快賬用戶4374 追問 2023-03-20 14:51

寫收入分錄 借銀行存款 貸應收賬款 是嗎

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快賬用戶4374 追問 2023-03-20 14:52

實際上收入是微信收到的

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齊紅老師 解答 2023-03-20 14:57

你好,收入的分錄是借應收賬款或者是銀行存款,貸主營業務收入,應交稅費,之前欠了錢沒有收到,現在收到的是收回欠款,借銀行存款,貸應收賬款。

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快賬用戶4374 追問 2023-03-20 14:59

還是借銀行存款 貸 主營業收入 應交稅費 應交增值稅

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齊紅老師 解答 2023-03-20 15:01

你好這個是確認收入。

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快賬用戶4374 追問 2023-03-20 15:04

我都搞懵了

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快賬用戶4374 追問 2023-03-20 15:05

12月開出去的普票 貨款也收到了 現在怎么做完整的分錄

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快賬用戶4374 追問 2023-03-20 15:06

2月份作廢了12月份的 重開了票

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齊紅老師 解答 2023-03-20 15:09

借銀行存款 貸主營業務收入應交稅費,12月份做這一個。

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齊紅老師 解答 2023-03-20 15:09

借應收賬款,負數 貸主營業務收入,負數 應交稅費負數 借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費 2023-03-20 14:16 二月份兒做這個的呀。

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齊紅老師 解答 2023-03-20 15:09

因為錢沒有退回來,銀行存款不能做,所以用一個往來科目代替啊。

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快賬用戶4374 追問 2023-03-20 15:13

2月份只要做你說的兩次分錄就好了是吧

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快賬用戶4374 追問 2023-03-20 15:15

老師 我想問下 收到貨款 借銀行存款 貸應收賬款 借銀行存款 貸主營業收入 應交稅費 這兩者的區別在哪

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齊紅老師 解答 2023-03-20 15:15

第一個是收到欠款,第二個是確認收入,第一個沒有做收入。

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快賬用戶4374 追問 2023-03-20 15:17

那如果銀行收到貨款 我是直借 借銀行存款 貸主營業收入 應交稅費咯

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齊紅老師 解答 2023-03-20 15:23

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶4374 追問 2023-03-20 15:28

沒有開票收入

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齊紅老師 解答 2023-03-20 15:29

無票,收入和有發票的一樣

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借應收賬款,負數 貸主營業務收入,負數 應交稅費負數 借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費。
2023-03-20
你好,沒有發票的那一部分,你當時做了嗎?
2023-06-02
那你這個是屬于票據錯誤了,要重新開具的同學。
2021-01-30
您好 應該作廢重新開具
2022-05-20
同學你好,垮年和垮月一樣,正常處理啊,對方沒有抵扣的話,把這個專票收回來,你申請紅字信息表,等信息表通過了,就開個負數票,然后再重新開個正數票給客戶哈
2022-01-07
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