您好,cif價格下的運費和保費報關單與實際開進的發票金額不一致,這種情況下會影響企業辦理退稅的減去報關單上的,要和報關單上的一致,分錄稍后
老師,我想請問一下,我們是制造業出口單位,目前有筆合同,CIF價格1000美金,海運費200美金,FOB價格800美金,這個分錄我應該怎么做?你把美金看成人民幣幫我寫一下分錄吧,謝謝!我目前是開票 借方:應收--XX單位 1000 貸方:主營業務收入--1000 拿到海運費發票 借方:管理費用--海運費 200 貸方:應付賬款--XX單位 200 我朋友的分錄借方:應收--XX單位 800 貸方:主營業務收入--800 拿到海運費發票 借方:管理費用--海運費 200 貸方:應付賬款--XX單位 200
老師,你好 CIF價下報關運費與實際支付運費不一致 收客戶物流費100美金,實際支付物流只需90美金,請問這10美金應該怎么進行賬務處理?要不要視同內銷繳納增值稅?
老師請教一下 報關單是cif價格 其中保費80和海運費100實際發生保費60海運費0這個應該怎么做賬務處理,分錄應該怎么寫?
請問老師,出口方式以CIF為準,如果實際產生的國際運費低于代收代付的客戶給的運費,這個多出的部分怎么賬務處理,另外實際報關單上的生成的運保費若低于代收代付的客戶運費,該如何進行賬務處理,謝謝!
老師,CIF價的保費和運費做賬,借:應收賬款貸:主營業務收入-外銷,其他應付款-運費,保費,運費保費的明細科目是什么,這個款項應該是付給誰的?在報關單上能看到嗎?是不是左下角的貨代公司?能回來發票嗎?
老師,開紅字發票會影響企業稅務級別評分么?
老師,你好,我申報企業所得稅,1季度確實沒有收入,收入小于成本,風險提示是中,這樣沒事吧?
老師應交稅費為—9809.85要處理嗎?因為前期買車,后面我們是銷售蔬菜和豬肉免稅得,所以就一直留抵,需要賬務處理嗎?
匯算清繳財務年報已經報上了,所得稅報表顯示于財務報表填寫的0不一致是怎么回事,財務報表我反復看過不是0
父母的商服贈與需要交哪些稅?后期買面需要交個稅嗎
請問老師2025年注冊的公司,注冊資金50萬,需要實繳嗎,
老師,問個合同問題,有1筆貨款是分2次支付,2月和3月給同一家供應商匯了預付款,因為當時總金額未定也沒簽合同,在4月供應商把多余的貨款退回來了,這個合同我該按那個金額去做合同啊?
老師 我是個體工商戶 我們有個變壓器 ,供電公司給我們開出專票 13個點 這個電不是我們自己用 是另外一家公司用 我們再按照含稅金額給對方公司開票 但是開出來的票是普通發票 1%,這樣會有一個差額 這算我們的收入嗎 可是我們沒有多收一分錢
400萬利潤怎么籌劃所得稅
老師,請問內資和外資都是小規模納稅人,也都是小微企業,企業所得稅是一樣的嗎?
現在主營業務收入是按照報關單金額減關單上報海運費和保險費 開的發票 但做財務處理時 保險費和海運費實際發生費用小于申報時的金額
您好,為了方便退稅我覺得還是按報關單,差額做銷售費用(這是我的想法)比如CIF是1000元 借:應收賬款 1000 貸:主營業務收入—出口業務收入 1000 支付運保費:借:其他應付款—運保費180? ? 銷售費用-120? 貸:銀行存款 60 國外運費、國外保險費沖減收入:借:主營業務收入—出口業務收入180 貸:其他應付款—運保費180
支付運保費:借:其他應付款—運保費180 銷售費用-120 貸:銀行存款 60 銷售費用借負120對嗎?
您好,為了把這個憑證做平,我們實際工作中也有沖減費用的時候,比如收到返還的個稅手續費也沖的
謝謝老師指點!
?您好!希望以上回復能幫助你, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~