您好, 開紅字發(fā)票? 然后再按照正確發(fā)票做賬就行
老師下午好,我公司收到對方單位轉過來的100萬款走賬,讓我們給他開普票100萬,這個款已經(jīng)在賬上差不多一年了,目前我們還沒有開票確認收入,現(xiàn)在準備開票,發(fā)現(xiàn)對方單位好像不存在了,像這種情況我們要怎么處理,還要開票確認收入嗎?要怎么操作才不用確認收入?
老師,我去年12月份收到一張增值稅專用發(fā)票,當時沒注意,今天才發(fā)現(xiàn)發(fā)票的抬頭開錯了。我已經(jīng)和對方取得聯(lián)系,退還發(fā)票,讓他們重新開,那么我這邊怎么做賬務處理啊?進項稅額沒有認證抵扣。因為現(xiàn)在是籌備期,沒有收入
老師,我們?nèi)ツ曩u的商品100萬,當時確認收入也收了錢,當時確認收入的分錄,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交增值稅 問題:但是現(xiàn)在4月份達成一致,對去年已銷售的商品100萬進行五折的商業(yè)折扣,對方公司給我們開紅字發(fā)票信息表,我們給對方開負數(shù)發(fā)票,我們給對方退款50萬, 那么我開的負數(shù)發(fā)票怎么做賬呢?
老師好,我們公司去年22.10月開了1500萬發(fā)票的,當時會計業(yè)務不熟,導致備注欄填錯了,對方要求我們今年重開,那之前已開的發(fā)票已經(jīng)在22.12月確認了收入和成本,還交稅了的,現(xiàn)在怎么做賬務處理呢?
老師好,我們是建筑行業(yè),去年8月跟甲方開了一筆發(fā)票,對方已經(jīng)認證抵扣,我們?nèi)ツ暌汛_認收入和成本并且交了稅,現(xiàn)在要求我們重開,我們怎么做賬務處理呢?
老師差額征收需要提前給稅務局報備嗎
提交給電子稅務局的報表里 現(xiàn)代服務行業(yè)的主營業(yè)務費用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務公司選擇了差額征收,那購入的固定資產(chǎn)還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業(yè)收入是只有主營業(yè)務收入還是還包括其他業(yè)務收入?
合同文件類型在咱們學堂哪里下載?
公司年收入6000萬,客戶要來審廠領導說要再編個財務報表做個一個億的收入,請問下稅金及附加這個金額我應該怎么填
您好老師,我的家用小汽車因交通事故保險公司給定為全損車,現(xiàn)在保險公司指定一家北京恒泰博車拍賣有限公司做殘值接收。請問拍賣公司能給我開二手車交易發(fā)票嗎?
老師,一般納稅人從農(nóng)戶手里收的蘋果,農(nóng)戶可以給我們開專票嗎?幾個點的,免稅嗎?
2024年暫估成本18萬(分錄借:主營業(yè)務成本18萬貸:應付賬款-暫估18萬,25年開回來5萬的成本發(fā)票,10萬費用類發(fā)票,剩下的3萬要交稅,帳套里沒有以前年度損益調整這個科目,1、由于做賬錯誤,我把24年的暫估18萬,在25年做了相反科目的紅沖,又根據(jù)25年一季度報表的利潤暫估了13萬,我能再做相反的分錄沖回來嗎? 2、由于做賬錯誤,25年5萬的發(fā)票計入一季度的主營業(yè)務成本,10萬的發(fā)票計入一季度管理費用,這樣影響了2025年度利潤,我應該怎樣調整?
享受環(huán)保行業(yè)三免三減半政策的企業(yè),收到政府補助(中小企業(yè)專項發(fā)展專項資金,)可以納入應納稅所得額享受減免優(yōu)惠政策嗎
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那去年的收入成本不需要紅沖嗎?
不需要 在本年沖銷收入 再做正確的就行
在本年沖銷收入和成本?那之前的銷項稅呢?
你沖銷的時候消消水和不一起沖銷了
意思就把去年那筆分錄全部沖銷了,在今年按正常做賬就可以了嘛?那我們不用再交這筆稅了吧?去年已經(jīng)交過了
對,沒錯,就是你說的這個意思。