你好!不退稅,就要讓他不虧損
請問老師,我在21年第一季度預繳了幾百塊的企業所得稅,現在匯算清繳的不想退這個稅,沖減工資怎么記呢?
老師好,我在2021年匯算清繳的時候調增了其他項目,原因是2021年多繳納了所得稅,不退,稅務局說后期抵稅,這個我需要做賬務處理嗎?后期抵稅的時候我要怎么操作呢?季度的時候好像不能調減,一定要22年匯算清繳的時候抵扣嗎?但是匯算清繳招待費不需要補那么多所得稅,這個正確處理方式是怎樣的?
老師,2022年一季度繳稅了,后期虧損,匯算清繳時有退稅,業務招待費調增 需要繳的稅抵減后,還有幾百塊錢的退稅,這個不退稅的話怎么處理
老師,匯算清繳本來是有點利潤需要交稅的,可是彌補以前年度虧損后還有虧損,就不需要交稅了。但是22年還預交了30,這樣匯算清繳后顯示需退稅30,這30不退行嗎,,我應該怎樣做
老師麻煩問你一下哈,就是22年第一季度,我們公司所得稅交了1000多,然后后面一直虧損,今年做匯算清繳的時候虧損太多,現在申報完之后顯示需要退第一季度交的那個1000多的稅了,這個退稅是不是會有風險呀?有什么辦法,可以避免退稅嗎?年度虧損兩百多萬。
請問傭金匯算扣除比例是按全年收入,還是某一單合同的收入,怎么填申報表
還款的時候怎么寫,還給這個公司錢怎么分錄
提供再生鋁的加工費開票可以即征即退嗎
公司每個月都有購買預售卡和禮品卡 超過多少金額有風險 財務日常怎么處理
我公司要網上減資,需要提交公司債務清償或者債務擔保情況說明,能不能給個模板表格。
【深圳市稅務局】尊敬的納稅人:你公司2022年度、2023年度取得增值稅即征即退稅款或申報享受增值稅加計抵減優惠政策,存在未按會計核算規定計入當期損益,申報企業所得稅涉稅風險。請及時進行自查整改。這個要怎么樣查怎么樣改?
老師請問下,如果這個月沒有留抵,繳納增值稅,同時也要申報退稅,這種沒有稅可退,那后續要怎么操作?麻煩知道的老師回答下感謝
采購原材料的進項發票也到了,庫存也不小,銷售發票也是正常開的,需要繳納的增值稅非常大,是因為進項差價大,增值率高嗎
內外賬交接需要注意什么?
老師小規模納稅人這個選減征還是免征。
財務報表年報已經申報,這個具體怎么操作
你好!你可以更正申報就好了
如果改表,是不是就要反結賬,2022年四季度的報表也得重新報,這樣太麻煩了,有沒有其他辦法
你好!你如果只是不想退稅,直接調整匯算清繳報表就行
老師,可以說下具體調整哪些?怎么調
你好 !你如果想簡單點,有一張表上,有個其他項,直接填那里就好