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畫風公司承建一主題樂園項目,總承包合同造價1000萬元,材料部分600百萬元,(其中含甲供材料500萬元),安裝部分400百萬元,畫風公司將其中100百萬元的機電安裝工程分給廣州中銀建筑公司(如果購買材料均取得13%增值稅專用發票)怎么做會計分錄

2023-03-17 09:02
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-17 09:03

你好,你分包出去的,借工程施工分包款, 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款

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你好,你分包出去的,借工程施工分包款, 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款
2023-03-17
你好,同學。 銷項 1000*9%=90萬 進項 600*13%=78萬 應交增值稅為12萬。 如果是甲供材料,那么你這里計算交納的增值稅為(1000-500)*3%=15萬 選擇方案一。
2021-04-26
同學 業務1:對方支付的提前竣工獎屬于價外費用,應包括在計稅依據中。 應納增值稅=(2000+100)÷(1%2B11%)×11%-880÷(1%2B17%)×17%=80.25(萬元) 業務2:納稅人跨縣(市、區)提供建筑服務,適用一般計稅方法計稅的,應預繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款) ÷(1%2B11%)×2%,業務2應預繳的增值稅=(5550-1200)÷(1%2B11%)×2%=78.38(萬元) 該業務應納增值稅=5550÷(1%2B11%)×11%-1200÷(1%2B11%)×11%=431.08(萬元)
2022-10-11
同學 A.[2 000+120÷(1+9%)]×9%=189.9萬元 B.2 000×9%=180萬元 C.(2 000+120)÷(1+9%)×9%=175.05萬元 D.[2 000÷(1+9%)+120]×9%=175.94萬元
2022-10-11
你好需要計算做好了給你
2022-09-12
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