今年財務軟件開賬套開到今年1月份
是這樣的,我剛剛去個醫療耗材企業工作,企業有進銷存和獨立的財務軟件。現在入庫商品當月不一定取得發票,發出去的商品不一定都開銷售發票。因為商品很多我想這么做可不可以。每月收入按開出的發票確認收入申報納稅,入庫按取得發票做庫存商品,結轉成本時按開出發票商品的出庫金額結轉成本。老師,如果按發出商品確認收入的話我工作量太大了,當月核算未開票收入,次月得對應上月未開票做沖會,而且月月沖暫估商品,心里亂麻一樣。
老師,你好,請問下,我在21年出的貨,已做了賬發出商品,一直未開票出去,現在11月份又把票開出去了,當時也未確認收入,等今年11月份才確認了收入,也申報了稅款,請問下,這部份賬應該怎么調整呢?稅局會查到這批開票的異常。
去年的發票從7月未做賬未做庫存商品入庫,也未勾選認證,今年財務軟件開賬套開到幾月份
老師,您好,請問去年的發票未勾選認證,未做賬,以及去年的費用從7月后都沒做賬,以前有賬但不是我做的,現在我換軟件新開賬套開到幾月份,如果賬套開到今年一月份,是把去年7月份以后得賬都補到今年嗎,如何做賬,麻煩老師幫忙指點下,謝謝
5月初已4月底盤點數據建賬套,但是我想把1-4月份實現的收入 成本也體現在今年的賬里,該如何做賬?已確認應收的 是不是應該 借:未分配利潤 貸:主營業務收入 借:庫存商品 貸:未分配利潤 借:庫存商品 貸;主營業務成本 這么做分錄對嗎?
為什么匯算清繳后發生補繳或退稅,對于去年12月計提的盈余公積,小企業會計準則可以不用調,企業會計準則要調,有政策依據嗎?
您好老師:請問北京地區紙制品業增值稅稅負率是多少?
老師請問一下,我們是國企,一員工2024年3月報銷的某比款不合規被調出來,在今年2025年3月退了3497元,我貸方是計什么科目
請問老師,外賬那邊2年的公司流水都沒做過賬,應付和應收都掛這著賬上在,實際都是平的,現在我接過來了,這前面流水怎么做合適呀?
我們公司員工工資計算比較特殊,一般要到第二個月才能算的出來,因為代賬公司做到三月他們也沒計提,我們是四月底發放三月工資的。這種可以嗎,直接計入管理費用和銷售費用。那么四月份工資一般是五月才能算出來,到時候五月底發放四月工資,這樣操作可以的嘛
老師,我們采購供應商的材料,我們要合同原件蓋章留存,他們要電子蓋章就行,一份這樣不同的蓋章可以嗎
計提工資和個人部分社保費怎么做會計分錄
總公司統一采購,供應商把發票開給總給總公司,分公司統一用總公司抬頭的原材料發票入成本,可以嗎?
老師月工資15000元,不考慮專項附加扣除,應該怎么計算,
小微企業,成立日為2022 年7月,沒有開通,沒有報過稅,企業被列入經營異常名單,想注銷該公司,該怎么做,謝謝