可以的。可以補到現在的
老師,你好。事業單位。去年已做收入,并已經年終結轉,當時不知道要開發票,我們也沒有稅務登記就按財政補助做的收入。今年接到通知讓開去年的發票,就在今年4月份辦下來稅控盤,在7月份開了發票。現在想問問老師,7月份開的發票,我是不是要調一下賬?10月份申報,我如何填申報表?請老師詳細解答,謝謝!
老師,您好,請問公司去年3月份成立,但是很少業務;所以沒有做賬,直到今年3月份才開始建賬套,但是沒有錄入年初余額,可以不錄嗎? 如果必須要錄入,我該怎么補錄呢? 有正常報稅并做了去年的財務報表。
老師,您好,請問去年的發票未勾選認證,未做賬,以及去年的費用從7月后都沒做賬,以前有賬但不是我做的,現在我換軟件新開賬套開到幾月份,如果賬套開到今年一月份,是把去年7月份以后得賬都補到今年嗎,如何做賬,麻煩老師幫忙指點下,謝謝
老師你好,麻煩問下,22年的專票,當時入賬時稅額都計入費用了,未進行進項稅額勾選,然后在23年7月不小心勾選認證做進項稅額抵扣了,金額是403元。我現在更正7月份增值稅報表,把這403元稅補交上可以嗎
老師:您好!我有一家個體戶,去年是核定征收,不需要做賬及取得成本發票。今年改為查賬征收,從1月份開始做賬,想請教一下老師。期初數據該如何處理,錄入今年1月份的銀行存款余額到賬套里,顯示不平衡,怎么辦?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增