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Q

老師,小規模增值稅減免的部分,是放入營業外收入吧,那所得稅匯繳的時候,怎么申報這部分收入呢,還是說不用單獨申報?

2023-03-16 14:39
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-16 14:40

你好,不用單獨申報的,預繳的數都已經繳納。

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快賬用戶1969 追問 2023-03-16 14:43

就是這個項目不屬于所得稅免稅的,不產生退稅,是嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-16 14:44

對的是的,是這個意思。

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快賬用戶1969 追問 2023-03-16 14:45

那個,增值稅進項加計這個項目,也是不屬于所得稅免稅的吧?

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齊紅老師 解答 2023-03-16 14:46

是的,不免企業所得稅的,需要正常交。

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快賬用戶1969 追問 2023-03-16 14:46

好的 謝謝。

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齊紅老師 解答 2023-03-16 14:47

不用客氣,工作愉快。

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你好,不用單獨申報的,預繳的數都已經繳納。
2023-03-16
你好,這個是不需要加上營業外收入這個數。
2022-01-15
是的,是做到營業外收入的匯算清繳的時候,這一部分不需要調整的,他就需要交所得稅。
2022-04-13
你好,小規模企業增值稅減免這部分當時放到營業外收入,那匯算清繳時此部分金額不需要調整的?
2021-03-18
不需要調整,做營業外收入,就要正常交企業所得稅。
2021-05-17
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