你好,不用單獨申報的,預繳的數都已經繳納。
老師,就是小規模開普票免增值稅,這部分減免的稅金走營業外收入,是不是要交所得稅呢?
老師您好,請問小規模納稅人,減免的增值稅記賬的時候是不是計入營業外收入?等企業所得稅匯算清繳的時候,這部分營業外收入用不用納稅調減?還是不用調整?謝謝老師
老師,小規模增值稅減免的部分,是放入營業外收入吧,那所得稅匯繳的時候,怎么申報這部分收入呢,還是說不用單獨申報?
你好,老師,我想問一下,小規模申報企業所得稅的營業收入是不含稅,那免征增值稅那部分收入在營業收入是不
增值稅的稅收減免部分做賬到營業外收入,申報企業所得稅的時候,利潤總額是否要把這個金額減去呢
去年后半年我接受賬務,建立賬套時直接把之前的應收賬款改成了預收賬款,因為之前沒有確認收入,現在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨立核算的銷售門市部本月從成品庫領取高檔化妝品30套,每套成本價700元,用于對外贊助。要求:計算該化妝品廠本月應納增值稅稅額和消費稅稅額。
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經用在辦公樓,今年怎么調賬
高標準農田項目施工需不需要繳納環保稅
老師,材料發出委托加工,已完工已付款,發票未收到,本月做賬可以暫估加工票嗎?付加工費:借 委托加工物資(加工費)貸:銀行存款,
向個人回收二手手機,然后在轉賣出去,成本票怎么弄,因為都是向個人收的,他們也不可能給我開銷售票,但我賣出去,錢入了公賬,我得做收入,那個利潤虛增,沒有成本票,如何解決
老師,請看附圖,普票不含稅金額是13961.17元稅率是3%稅額418.83元,另外一張發票是不含稅金額19801.98元,稅率是1%,稅額是198.02元,2張發票合計的稅是616.85元,按正常享受優惠政策的話是1%,稅額那就是33763.15*0.01=337.63元,做免稅收入的分錄按那個稅額做,是按實際開票稅額嗎?
老師你好,請教一下匯算清繳了105000表中的職工薪酬應填寫應付職工薪酬中的貸方累計金額嗎
企業收到個稅退付手續費1萬元 申報增值稅是1萬*0.06還是1萬/1.06*0.06
老師應付賬款科目只能掛公司主營業務相關的的往來嗎?可以掛主營之外的往來嗎?
就是這個項目不屬于所得稅免稅的,不產生退稅,是嗎
對的是的,是這個意思。
那個,增值稅進項加計這個項目,也是不屬于所得稅免稅的吧?
是的,不免企業所得稅的,需要正常交。
好的 謝謝。
不用客氣,工作愉快。