原來的分錄紅沖。損益類科目用以前年度損益調整。
老師,我們去年收入少做了10萬的收入,在今年進行了以前年度損益調整 借:應收賬款10萬 貸:以前年度損益調整10萬 結轉損益:直接貸方紅沖以前年度損益調整10萬元,然后借方:利潤分配~未分配利潤~累計未分配利潤:-10萬。對嗎?為什么利潤分配~未分配利潤~累計未分配利潤不在貸方做正數10萬元
老師你好,去年客戶開的發票,今年退回來,原因開錯了,重新開票,請問老師退回來發票紅沖是么?用了以前年度損益調整這個科目?還有老師,以前年度損益調整結轉到未分配利潤么?
去年開錯發票100萬,今年紅沖100萬,這筆分錄是紅沖銷售收入還是進以前年度損益調整,今年所得稅匯算是按紅沖后的銷售收入報去年銷售收入嗎,謝
去年員工報銷發票信息錯誤,今年讓對方沖紅后重新開具了,收到正確發票后怎么入帳,借以前年度調整損益,貸以前年度調整損益,可以嗎
去年一次銷售費用做錯了,今年才發現,需要更正過來,請問是先紅沖錯誤分錄然后做正確分錄嗎?需要調整以前年度損益嗎?
企業所得稅匯繳時從業人數有小數點怎么算
老師,請問公司在廣交會賣給國外客人的幾把雨傘,客人要開發票,這種只需要開形式發票吧?我們賬務上按內銷處理對嗎?
老師你好,我是鋼結構制造,我需要核算成本,是根據入庫數據統計還是根據付款數據核算。我們是進多少用多少
老師,我這個貸方帶出憑證不對,該是應付賬款呢,是怎么設置下還是?
老板出差請人吃飯幾千,算差旅費還是業務招待費?
老師您好,去年2024計提員工獎金的時候,做錯分錄了,借管理費用-職工薪酬,寫錯成:管理費用-福利費,我在2025年更正了,那我做匯算清繳的時候可以按管理費用-職工薪酬填表嗎?
老師,我公司是小規模納稅人,如果沒有采購合同的情況下,印花稅時稅務局是按不含稅成本價作計稅依據嗎?銷售沒有合同的話,是按實際結算金額的含稅價還是不含稅價作計稅依據,謝謝
老師這個行業的增值稅稅負率是多少呀
老師你好,我公司24年1月份購買一輛營運二手車,因為老板一直說沒發票未入賬,,現在應該怎么操作。賬務怎么處理
請問老師為什么有的企業利潤表是本年累計和本期兩列,有的是本年累計和本月兩列呢?不是統一的嗎?