需要先匯算上年的才可以彌補
老師,季度有盈利,季度申報所得稅時候可以彌補去年虧損嗎
老師,1季度盈利了,申報所得稅可以彌補去年的虧損嗎,預交時所得稅時
第一季度有盈利,但是去年有虧損。申報第一季度所得稅時是不是可以彌補去年虧損?
老師你好,小規模去年虧損了,今年1-3月(季報)的時候盈利了,然后彌補了去年虧損,所以沒有交企業所得稅。如果第二季度也盈利了,填企業所得稅的時候還能彌補去年虧損嗎?
老師您好,去年有虧損,今年盈利,我在申報第三季度所得稅的時候,會彌補以前虧損,不用交所得稅嗎?
公司章程在哪里能查到
公司銷售收入之前的會計做成了借:其他貨幣資金,貸:主營業務成收入,應交稅費應交增值稅銷項稅額,現在我更正是不是直接沖借:應收賬款,貸:其他貨幣資金
反向開票的代扣代繳的進項稅和個稅怎么做賬
老師 收到的銀行利息 是不是借:銀行存款 貸:財務費用-銀行利息 有三個銀行卡就要做3個分錄啊?
員工工傷會計怎樣處理,借應付職工薪酬——福利費 貸,銀行存款?
請問,如果新購入的固定資產滿足一次性計入費用,是在當季申報所得稅的時候就可以直接抵扣嗎?
公司是一般納稅人商場,正在裝修中,之前裝修費用都記入了長期待攤費用,本月有了收入,可以把長期待攤費用攤銷嗎?怎么攤銷呢?后期還會有工程款記入
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規模的公司(其中有個物業公司),把保潔人員和維修人員分到了物業公司,我現在物業公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個月主要就是保潔和維修,這個月需要給開保潔費發票(因為沒發生維修)
既有內銷也有外銷的外貿公司,可以抵扣進項稅嗎,如果光外銷沒有內銷就不能抵扣進項稅對嗎
匯算清繳從業人員含從第三方派遣過來的人嗎???(我們有服務的第三方,他們的工資我們是打到第三方,第三方給他們發的工資,合同什么的都不是跟我們簽的)
那1季度贏利,可以什么單據都沒有直接暫估嗎,不然退稅太麻煩了
不可以的哈,必須要有真實的業務才能暫估
那退稅不是太麻煩了嗎
沒法子了,要么自己先做匯算
那人工不是沒有單據嗎,還有分包成本
沒有單據直接暫估人工可以嗎
真實發生的才可以暫估的
是真實發生的,只是沒有單據
你以前是怎么做的,現在就怎么做
以前在其他公司票夠的
你在月底前叫對方提供暫估依據
人工沒有單據,沒辦理結算,沒單據直接暫估可以嗎
這個是不可以的,暫估必須要有依據的
那確實也發生人工成本了呢
需要提供暫估的依據
那未付款對方一直不開具材料費發票,然后是以前的項目呢,人工分包確實沒法提供證明材料呢,如果無任何單據暫估有風險嗎
你以前不是有虧損嗎?先匯算清繳就完事了哈
目前暫時匯算不了,要把賬查清楚,之前的賬不是我做的
那就沒法子了哈,只有等匯算后退稅了